你好題目要求做什么?
生以下業(yè)務(wù): (1)取得旅游費(fèi)收入共計(jì)680萬元,其中向境外旅游公司支付境外旅游費(fèi)63.6萬元,向境內(nèi)其他單位支付旅游交通費(fèi)60萬元,住宿費(fèi)24萬元,門票費(fèi)21萬元,簽證費(fèi)1.8萬元。支付本單位導(dǎo)游餐飲住宿費(fèi)共計(jì)2.2萬元,旅游公司選擇按照扣除支付給其他單位相關(guān)費(fèi)用后的余額為計(jì)稅銷售額,并開具普通發(fā)票(以上金額均含稅)。 (2)將2016年5月在公司注冊地購入的一套門市房對外出租,購入時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,本月一次性收取3個(gè)月含稅租金12萬元。 (3)委托裝修公司對自用房屋進(jìn)行裝修,取得該裝修公司開具的增值稅專用發(fā)票,注明裝修費(fèi)50萬元;支付物業(yè)費(fèi),取得物業(yè)公司開具的增值稅專用發(fā)票注明金額3萬元。 (4)將公司一臺(tái)旅游車轉(zhuǎn)為職工通勤班車,該車購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,入賬原值60萬元,已提折舊40萬元,該車評估價(jià)格14萬元。 已知:境外旅游公司在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機(jī)構(gòu),且沒有代理人;本月取得的相關(guān)票據(jù)均符合稅法規(guī)定并在本月通過用途確認(rèn)。根據(jù)上述材料,回答下列問題: ①下列關(guān)于境外旅游公司提供旅游業(yè)務(wù)的增值稅的說法中,正確的是(?。?。 A、該境外旅游公司應(yīng)在中國自行申報(bào)繳納增值稅1.85萬元?
1.采取分期收款方式銷售家居用品一批,價(jià)稅合計(jì)3390萬元,按照合同約定4月內(nèi)收款80%,截止到4月30日未收到約定款項(xiàng)2.轉(zhuǎn)讓位于本市區(qū)自建商鋪一棟,取得含稅銷售額2289萬元。該商鋪建成于2015年,企業(yè)選擇簡易計(jì)稅方法計(jì)征增值稅3.獲得國債利息收入50萬元4.購買辦公用品一批,取得增值稅普通發(fā)票注明金額6萬元,稅額0.78萬元5.購買燃油載貨汽車1輛自用,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,支付含稅款項(xiàng)33.9萬元6.進(jìn)口服裝一批,關(guān)稅完稅價(jià)格2000萬元,該批服裝已經(jīng)報(bào)關(guān),取得海關(guān)開具的增值稅專用繳款書7.員工因公境內(nèi)出差,取得注明旅客身份信息的鐵路車票,票面金額合計(jì)2.18萬元8.上月購進(jìn)一批化妝品因管理不善損毀,該批化妝品進(jìn)項(xiàng)稅額2.08萬已在上期抵扣(其他相關(guān)資料:進(jìn)口服裝關(guān)稅稅率15%,不屬于消費(fèi)稅應(yīng)稅范圍,員工均與企業(yè)簽訂了勞動(dòng)合同1.計(jì)算業(yè)務(wù)1的銷項(xiàng)稅額2.計(jì)算業(yè)務(wù)2應(yīng)繳納的增值稅3.判斷業(yè)務(wù)3是否需要繳納增值稅,并說明理由4.判斷業(yè)務(wù)4的進(jìn)項(xiàng)稅是否能夠抵扣,并說明理由5.計(jì)算業(yè)務(wù)5應(yīng)繳納的車輛購置稅及銷項(xiàng)稅額6.計(jì)算業(yè)務(wù)6應(yīng)繳的關(guān)稅、進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅7.判斷業(yè)務(wù)7是否能夠抵進(jìn)項(xiàng)
該記賬憑證所附的原始憑證有:(1)李斌2021年12月1日呼和浩特到上海、2021年12月5日上海到呼和浩特的往返飛機(jī)票各一張,合計(jì)金額1820元,該飛機(jī)票屬于真票。(2)包頭市某賓館開具的一張“內(nèi)蒙古增值稅普通發(fā)票”,該發(fā)票屬于真票,填開項(xiàng)目齊全、正確,填開的經(jīng)營項(xiàng)目為“住宿費(fèi)”、開票時(shí)間為2021年12月4日,金額為4天共800元。(3)上海市某飯店2021年12月4日開具的一張自制餐費(fèi)收款收據(jù),金額為1000元。該企業(yè)報(bào)銷時(shí)相關(guān)會(huì)計(jì)分錄為借:管理費(fèi)用—差旅費(fèi)3620貸:其他應(yīng)收款—出差借款3620要求:根據(jù)上述情況判斷該企業(yè)2021年12月10日“管理費(fèi)用”列支的差旅費(fèi)的真實(shí)性、合法性是否存在疑問,并說明理由。注:該項(xiàng)差旅費(fèi)的報(bào)銷人為李斌,出差地點(diǎn)是上海市,李斌系該企業(yè)管理人員;不考慮購進(jìn)的住宿服務(wù)、國內(nèi)旅客運(yùn)輸服務(wù)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅抵扣問題。
某商貿(mào)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年4月經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:2.轉(zhuǎn)讓位于本市區(qū)自建商鋪一棟,取得含稅銷售額2289萬元。該商鋪建成于2015年,企業(yè)選擇簡易計(jì)稅方法計(jì)征增值稅。3.獲得國債利息收入50萬元。4.購買辦公用品一批,取得增值稅普通發(fā)票注明金額6萬元,稅額0.78萬元。5.購買燃油載貨汽車1輛自用,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,支付含稅款項(xiàng)33.9萬元。6.進(jìn)口服裝一批,關(guān)稅完稅價(jià)格2000萬元,該批服裝已經(jīng)報(bào)關(guān),取得海關(guān)開具的增值稅專用繳款書。7.員工因公境內(nèi)出差,取得注明旅客身份信息的鐵路車票,票面金額合計(jì)2.18萬元。8.上月購進(jìn)一批化妝品因管理不善損毀,該批化妝品進(jìn)項(xiàng)稅額2.08萬已在上期抵扣。。(其他相關(guān)資料:進(jìn)口服裝關(guān)稅稅率15%,不屬于消費(fèi)稅應(yīng)稅范圍,員工均與企業(yè)簽訂了勞動(dòng)合同2.計(jì)算業(yè)務(wù)2應(yīng)繳納的增值稅3.判斷業(yè)務(wù)3是否需要繳納增值稅,并說明理由。4.判斷業(yè)務(wù)4的進(jìn)項(xiàng)稅是否能夠抵扣,并說明理由。5.計(jì)算業(yè)務(wù)5應(yīng)繳納的車輛購置稅及進(jìn)項(xiàng)稅額。6.計(jì)算業(yè)務(wù)6應(yīng)繳納的關(guān)稅、進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。7計(jì)算企業(yè)4月份應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅額
某商貿(mào)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年4月經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:1.采分期方式銷售家居用品一批,價(jià)稅合計(jì)3390萬元,按照合同約定4月內(nèi)收款80%,截止到4月30日未收到約定款項(xiàng)。2.轉(zhuǎn)讓位于本市區(qū)自建商鋪一棟,取得含稅銷售額2289萬元。該商鋪建成于2015年,企業(yè)選擇簡易計(jì)稅方法計(jì)征增值稅。3.獲得國債利息收入50萬元。4.購買辦公用品一批,取得增值稅普通發(fā)票注明金額6萬元,稅額0.78萬元。5.購買燃油載貨汽車1輛自用,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,支付含稅款項(xiàng)33.9萬元。6.進(jìn)口服裝一批,關(guān)稅完稅價(jià)格2000萬元,該批服裝已經(jīng)報(bào)關(guān),取得海關(guān)開具的增值稅專用繳款書。7.員工因公境內(nèi)出差,取得注明旅客身份信息的鐵路車票,票面金額合計(jì)2.18萬元。8.上月購進(jìn)一批化妝品因管理不善損毀,該批化妝品進(jìn)項(xiàng)稅額2.08萬已在上期抵扣。。(其他相關(guān)資料:進(jìn)口服裝關(guān)稅稅率15%,不屬于消費(fèi)稅應(yīng)稅范圍,員工均與企業(yè)簽訂了勞動(dòng)合同)8.計(jì)算企業(yè)4月份應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅額
老師,現(xiàn)金流量表和資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表之間的勾稽關(guān)系是啥?我在編制完之后怎么驗(yàn)證有沒有編對
逾重行李票,不是增值稅發(fā)票,可以稅前扣除嗎
你好老師,我合作社收到一筆財(cái)政局撥款,是扶貧車間的獎(jiǎng)補(bǔ)資金,這個(gè)分錄怎么做?
甲公司以專利權(quán)作價(jià),對其合營企業(yè)進(jìn)行增資。使用非貨幣性資產(chǎn)交換準(zhǔn)則進(jìn)行會(huì)計(jì)處理嗎?
小規(guī)模專票的增值稅,怎么寫分錄?第二個(gè)月交稅了的分錄怎么寫
公司收到供貨商返利的貨款,但是這批貨款沒有發(fā)票,要怎么入賬
你好老師,我合作社農(nóng)牧局撥款建冷庫,農(nóng)牧局撥款不夠,剩余的一部分資金自籌,這個(gè)分錄怎么做?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢您~
老師,商標(biāo)做實(shí)收資本的分錄什么做?
法人支付了公司買車的車輛運(yùn)輸費(fèi)有發(fā)票怎么做分錄
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