同學,你好,是的,全都主計到主營業(yè)務收入了
請問老師,小規(guī)模納稅人主營業(yè)務收入,比如三個月一交費,第一個月主營業(yè)務收入分錄應交稅費分錄改怎么寫呢,是寫應交稅費,未交增值稅嗎
老師,小規(guī)模納稅人,開了專票,記賬可以直接用這個科目嗎?借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費未交增值稅
4月1日小規(guī)模納稅人免稅,那銷售1000元,以前是銀行存錢1000,主營業(yè)務收入,應交稅費~應交增值稅。再做一張減免增值稅的憑證那現(xiàn)在的政策還是這樣做憑證?還是說直接貸主營業(yè)務收入,不用寫應交稅費了
請問老師,從4月1號起小規(guī)模納稅人免稅的,以后做賬就是全額計入主營業(yè)務收入嗎,不用寫應交稅費應交增值稅這個科目了嗎
老師好,4月1日起小規(guī)模納稅人增值稅免稅,分錄怎么處理。原來是借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費小規(guī)模
老師 我公司是小規(guī)模納稅人 我公司只要做做垂釣服務 給顧客提供垂釣服務 我公司購買進來的魚,放在魚塘里,客戶購買釣魚票,我購入進來的魚入什么會計科目, 我賣出出的釣魚票入什么會計科目?
老師,應收賬款被審計沖完后,我25年入賬的期末余額就成了負數(shù),我要怎么調(diào)整分錄?
老師,我們那個現(xiàn)在我下午大概測算了一下,我今年要交的稅要14000多我去年就是年底的時候預提了4000多,然后今年的時候2月份的時候繳了一下,現(xiàn)在我還要補1萬多的稅呀我怎么檢查?我就是不知道哪里有問題啊謝謝老師看下
兩個題目都是一般納稅人,一個進項稅計入一個不計入我還是沒有看明白,
企業(yè)所得稅申報中,不免稅的收入10萬,免稅的收入5萬,在年報第一欄次營業(yè)收入中應該填多少呢?
商貿(mào)企業(yè),收到24年裁邊費,做賬的不知道,那這筆收入怎么做分錄啊,要反結(jié)賬回去嗎
老師25年匯算清繳資產(chǎn)折舊,攤銷及納稅調(diào)整表欄,因我24年固定資產(chǎn)清理一部分,那填寫這表格需加上這清理部分數(shù)據(jù)嗎,還是以24年12月底固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)頃寫己減去固定燙產(chǎn)清理郭部分了
郭老師,如果反賬到24年修改的花,后面申報的財務報表不就都要更正了
老師請問固定資產(chǎn)22年已全部折扣完,24年匯算清繳5080表還需要填寫嗎。
員工報銷有加油的票可以入費用可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?