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您好 老師2020年的稅控盤服務(wù)費280元 當(dāng)時沒有抵減稅款 ,直接進(jìn)了費用,現(xiàn)在稅局老師要求要抵減,那么這個分錄應(yīng)該怎么處理比較合適?

2022-04-15 14:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-15 14:11

借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用付出。

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-15 14:12

借管理費用負(fù)數(shù)剛才打錯了。

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借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用付出。
2022-04-15
這個余額和增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時候一起結(jié)轉(zhuǎn)的
2023-08-08
你好,需要的借管理費用 貸應(yīng)交稅費
2023-04-08
你好,按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。你參考一下這個https://www.acc5.com/news-shiwu/detail_13344.html
2022-04-01
同學(xué),你好,具體做抵減是什么時候發(fā)生什么時候做分錄的,
2022-04-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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