借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用付出。
老師,之前稅控盤的服務(wù)費280 元,做賬分錄借應(yīng)交稅費-未交增值稅280,貸,銀行存款280,當(dāng)時沒有抵減,一直掛賬,現(xiàn)在想把賬調(diào)平,不在應(yīng)交稅費科目顯示,請問我應(yīng)該怎么做賬?
老師好!一般納稅人,12月份的稅控盤服務(wù)費280元,入賬沖減管理費用做到了減免稅款里,但增值稅申報表里未抵減,因為12月沒收入沒形成稅款,2022年1月份抵減的稅款,造成應(yīng)交稅費余額有280元,請問老師這種情況應(yīng)該怎么處理
老師好!一般納稅人,12月份的稅控盤服務(wù)費280元,入賬沖減管理費用做到了減免稅款里,但增值稅申報表里未抵減,因為12月沒收入沒形成稅款,2022年1月份抵減的稅款,造成應(yīng)交稅費余額有280元,請問老師這種情況應(yīng)該怎么處理
您好 老師2020年的稅控盤服務(wù)費280元 當(dāng)時沒有抵減稅款 ,直接進(jìn)了費用,現(xiàn)在稅局老師要求要抵減,那么這個分錄應(yīng)該怎么處理比較合適?
老師,請問去年有一筆280元的稅盤服務(wù)費沒有抵扣進(jìn)項,借應(yīng)交稅費-減免稅額,貸銀行存款。今年6申報6月份增值稅的時候進(jìn)行抵扣了,要怎么做分錄?
老師內(nèi)賬的庫存每月對不上可以每月沖盤虧嗎?
老師幫我看看這個憑證我有點迷糊,謝謝
涉稅賬務(wù)調(diào)整,如果跨年了,損益類的調(diào)整,在決算報表編制之前的,損益類科目通過“本年利潤”來調(diào)整。我想問一下,這種調(diào)整是回調(diào)整在當(dāng)年,還是跨年的那一年?
能給我解釋下這個賬做的什么意思么
老師,我公司只有我一個出納,外賬找代賬公司做,平時,我將發(fā)票及收據(jù)給代賬公司,我還需不需要做收付業(yè)務(wù)的記賬憑證?如果需要做收付業(yè)務(wù)的記賬憑證,那我的原始憑證怎么辦?(原始憑證已經(jīng)給代賬公司了)
關(guān)于現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表這三個表我依舊沒有搞清楚 填不明白 我需要詳細(xì)的解釋現(xiàn)在我正在填寫2月份的這三個報表
老師,您好,請問水果車間成本計算,有方法可以推薦嗎
老師,這是輔助生產(chǎn)車間費用的歸集與分配例題,我的問題是分錄中為什么借記制造費用貸記生產(chǎn)成本?我覺得應(yīng)該是相反的,請老師教一下
老師,住宿發(fā)票可以一次性開兩萬嗎
山東省中級會計報考工作年限要求嚴(yán)嗎?
借管理費用負(fù)數(shù)剛才打錯了。