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老師,請問去年有一筆280元的稅盤服務(wù)費沒有抵扣進項,借應(yīng)交稅費-減免稅額,貸銀行存款。今年6申報6月份增值稅的時候進行抵扣了,要怎么做分錄?

2022-07-07 20:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-07 20:33

同學(xué)你好 你去年做賬了這筆分錄了嗎

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快賬用戶3803 追問 2022-07-07 20:34

已經(jīng)做了

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齊紅老師 解答 2022-07-07 20:35

那你去年就少交增值稅了

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 你去年做賬了這筆分錄了嗎
2022-07-07
你這個扣費的時候一起做了就可以。
2021-12-15
你好同學(xué) 借:應(yīng)交稅費-增值稅減免 280, 貸,管理費用280
2023-04-13
?你好? ? ?你到時做留抵就行了。? ?到時你借方有余額 轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方放著 以后抵減?
2021-02-19
對的同學(xué)你的理解是正確的
2022-01-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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