同學(xué)你好 很高興為你解答 包括的
房地產(chǎn)企業(yè)開具了預(yù)收款發(fā)票后,當(dāng)月的增值稅一般納稅人申報(bào)表如何填寫??
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)平時(shí)預(yù)交的增值稅,在開具銷售(含9%稅率)發(fā)票時(shí),所產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅可以用以前按3%預(yù)交的增值稅進(jìn)行抵減嗎?這方面有什么具體規(guī)定?在增值稅申報(bào)表中如何填報(bào)?
房地產(chǎn)企業(yè)還沒有正式開銷售發(fā)票,按預(yù)收款預(yù)繳的增值稅,每月報(bào)稅時(shí)除了填寫《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》,申報(bào)時(shí)是不是還要填寫在申報(bào)表主表第28欄①分次預(yù)繳稅額欄次?還是等到開正式發(fā)票給業(yè)主時(shí),即有銷售額時(shí)再填寫增值稅納稅申報(bào)表(主表)第28欄?
房開企業(yè)開具預(yù)售款發(fā)票 在企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表填納稅調(diào)增額 如果預(yù)轉(zhuǎn)銷 開正式發(fā)票了 報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表時(shí)營(yíng)業(yè)收入中填寫的包含預(yù)轉(zhuǎn)銷開的發(fā)票數(shù)嗎
房地產(chǎn)企業(yè)上一年預(yù)交的企業(yè)所得稅,在今年開票以后,確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本之后,今年的企業(yè)所得稅申報(bào)表上需要填寫上一年度預(yù)交的企業(yè)所得稅嗎
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
預(yù)轉(zhuǎn)銷那部分不是已經(jīng)按毛利額預(yù)繳了嗎
已經(jīng)預(yù)繳的金額 后期申報(bào)可以抵減的
有沒有房開企業(yè)預(yù)繳申報(bào)的文件 稅務(wù)局說預(yù)轉(zhuǎn)銷的營(yíng)業(yè)收入不填列在預(yù)繳申報(bào)表上 然后發(fā)生的銷管財(cái)費(fèi)用預(yù)繳申報(bào)時(shí)不能抵扣
稅務(wù)局說預(yù)轉(zhuǎn)銷的營(yíng)業(yè)收入不填列在預(yù)繳申報(bào)表上 【是的】 轉(zhuǎn)銷是在正常的申報(bào)表上申報(bào)的 不是在預(yù)繳申報(bào)里邊填寫的
企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表里得營(yíng)業(yè)收入到底包不包含預(yù)轉(zhuǎn)銷發(fā)票的收入 剛才不說包含嗎
預(yù)交的報(bào)表里邊不包括的