你好,今年的企業(yè)所得稅申報表上,不需要填寫上一年度預(yù)交的企業(yè)所得稅
老師,你好,今年收到退回的上年度企業(yè)所得稅,在今年的企業(yè)所得稅申報中,該款項應(yīng)該填在主表的哪一項
年底結(jié)賬報企業(yè)所得稅,費(fèi)用能多報點(diǎn)嗎,房地產(chǎn)企業(yè),預(yù)收房款預(yù)繳企業(yè)所得稅階段,因為還有沒上來的票
房地產(chǎn)企業(yè)上一年預(yù)交的企業(yè)所得稅,在今年開票以后,確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本之后,今年的企業(yè)所得稅申報表上需要填寫上一年度預(yù)交的企業(yè)所得稅嗎
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)收款需要預(yù)交企業(yè)所得稅,按比例在申報表上填入企業(yè)所得稅表特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額,在賬上怎么提現(xiàn)呢?
房地產(chǎn)企業(yè),去年預(yù)收款項預(yù)交70萬所得稅,沒有開票,報表沒有收入沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年企業(yè)年報報的話這七十萬會退回,這種情況我今年年報要填哪張表?怎么填?
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對啊,如果預(yù)收款還沒有提供服務(wù),開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會引起預(yù)警
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請問老師公司外購房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個人增值稅怎么計算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號的收入1號到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因為最終應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認(rèn)收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因為最終預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個稅申報不一樣會提示錯誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師餐飲比如31號的收入下個月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達(dá)到賬項嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊的,一直沒有實(shí)繳資金,公司的費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,公司一直沒有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個其他應(yīng)付款要怎么辦?用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去,要不要繳稅?