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請問老師,公司執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則。以前是一般納稅人,前年轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人了。今年三月份的時候,公司因為2017年善意接受虛開增值稅專用發(fā)票,稅務(wù)局要求補(bǔ)接受虛開專用發(fā)票的增值稅附加稅,還有成本調(diào)減的企業(yè)所得稅。但是公司現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人了。這個補(bǔ)交的增值稅,還有企業(yè)所得稅怎么做賬呢?

2022-04-15 12:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-15 12:25

同學(xué)你好 繳納的企業(yè)所得稅嗎

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快賬用戶4250 追問 2022-04-15 12:26

增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅都交了還有罰款

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-15 12:35

同學(xué)你好 罰款計入營業(yè)外i支出 其他的稅費(fèi)計入對應(yīng)的科目

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同學(xué)你好 繳納的企業(yè)所得稅嗎
2022-04-15
?你好;? ?你之前這個業(yè)務(wù)確實(shí)發(fā)生過沒有 ?還是說發(fā)生了只是發(fā)票不合規(guī)要求補(bǔ)稅 ;這樣好判斷科目??
2022-04-15
您好,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出),應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅,借以前年度損益調(diào)整(紅字)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅(紅字)
2022-04-15
你好,因為稅務(wù)局不認(rèn)可這部分發(fā)票,而且當(dāng)時會計做的也不對。嗯,它讓你補(bǔ)交的話,你在你的增值稅申報表上作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,就能繳納這部分稅款,可以 借費(fèi)用或借主業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。 然后呢,再 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
2022-09-06
你好 ;? ? ? 你現(xiàn)在是查賬的話;? 你記得補(bǔ)稅的;? 是的。成本費(fèi)用發(fā)票都要有的; 不然你就得補(bǔ)稅和滯納金的??
2022-07-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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