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老師,請問下企業(yè)在變成一般納稅人之前也就是小規(guī)模納稅人的時候收到的增值稅專用發(fā)票,在企業(yè)變成一般納稅人時候被會計認證抵扣了,現(xiàn)在稅局要求補繳這部分已抵扣的稅款,這種怎么做賬

2022-09-06 13:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-06 13:58

你好,因為稅務(wù)局不認可這部分發(fā)票,而且當時會計做的也不對。嗯,它讓你補交的話,你在你的增值稅申報表上作進項稅額轉(zhuǎn)出,就能繳納這部分稅款,可以 借費用或借主業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。 然后呢,再 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款。

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你好,因為稅務(wù)局不認可這部分發(fā)票,而且當時會計做的也不對。嗯,它讓你補交的話,你在你的增值稅申報表上作進項稅額轉(zhuǎn)出,就能繳納這部分稅款,可以 借費用或借主業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。 然后呢,再 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
2022-09-06
不可以的,這些抵扣不了增值稅的。小規(guī)模期間有收入,小規(guī)模期間收到的專票轉(zhuǎn)了一般納稅人沒法抵扣
2023-02-07
學(xué)員你好,不可以認證抵扣小規(guī)模期間的專票
2023-01-12
小規(guī)模期間如果小規(guī)模沒有收入的情況下可以 如果有的話不可以
2022-08-22
您好,您將計入成本費用部分的進項稅。借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅)借成本或費用(紅字)
2020-12-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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