你好,因為稅務(wù)局不認可這部分發(fā)票,而且當時會計做的也不對。嗯,它讓你補交的話,你在你的增值稅申報表上作進項稅額轉(zhuǎn)出,就能繳納這部分稅款,可以 借費用或借主業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。 然后呢,再 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
請問老師,公司執(zhí)行小企業(yè)會計準則。以前是一般納稅人,前年轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人了。今年三月份的時候,公司因為2017年善意接受虛開增值稅專用發(fā)票,稅務(wù)局要求補接受虛開專用發(fā)票的增值稅附加稅,還有成本調(diào)減的企業(yè)所得稅。但是公司現(xiàn)在已經(jīng)轉(zhuǎn)成小規(guī)模納稅人了。這個補交的增值稅,還有企業(yè)所得稅怎么做賬呢?
2022年7月31號之前是小規(guī)模納稅人,已經(jīng)收到了一部分增值稅專用發(fā)票,在2022年8月1號申請為一般納稅人,請問之前是小規(guī)模納稅人時收到增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?因為在認證系統(tǒng)都能看到,小規(guī)模納稅人時收到的的專票,可以認證抵扣嗎?謝謝
老師,請問下企業(yè)在變成一般納稅人之前也就是小規(guī)模納稅人的時候收到的增值稅專用發(fā)票,在企業(yè)變成一般納稅人時候被會計認證抵扣了,現(xiàn)在稅局要求補繳這部分已抵扣的稅款,這種怎么做賬
請問老師,我們公司之前是小規(guī)模納稅人收了一張專票沒有計提進項稅,現(xiàn)在成為一般納稅人的時候那張專票又抵扣了,請問之前沒有計提的進項稅怎么做分錄吶?
公司2022年7月轉(zhuǎn)一般納稅人,在這之前公司是小規(guī)模納稅人,有收入,也有成本,成本票收的也有專票,小規(guī)模期間也正常繳納了增值稅及其他稅金現(xiàn)在認證抵扣進項的時候,把2022年7月之前的進項也認證抵扣了,這樣操作可以嗎?
如果我是靈活就業(yè)工資10000元,需要繳納個人所得稅嗎?
個體工商戶餐飲業(yè)開了增值稅發(fā)票,比如開了30000,這個需要交多少稅收?還是說沒有到起征點就不用交稅?
國有企業(yè)核定工資總額后應(yīng)該一次性計提還是按月平均計提?
轉(zhuǎn)賬回單上可以注明是彩禮嗎?
付款時有必要先入預(yù)付賬款再轉(zhuǎn)讓應(yīng)付賬款嗎
請問有總賬會計的最新課程嗎?我的特訓(xùn)營總賬會計課程是21年的,如何更新最新課程?
老師你好,明天去一家公司接手往來會計,之前沒從事過這類型的,公司主要業(yè)務(wù)是售賣豬肉,面試時老板說了每天業(yè)務(wù)很多,客戶群體有公司、學(xué)校、個人、電商這些,請問一下交接的時候要注意哪些?
有一項成本,沒有發(fā)票,調(diào)增a105000表里最后一行其他那里調(diào)增嗎
老師好。。購買黃金贈送客戶,這個要繳納消費稅嗎?或者是要向稅局申報嗎
老師你好!個稅匯算清繳是按多少金額交稅的比例不一樣