你好不需要做賬務(wù)處理的 調(diào)表不調(diào)賬就可以的
老師你好,請問在做所得稅匯算調(diào)整時,比如招待費等超過了可抵扣金額,只需要在賬上補提因調(diào)增后需要繳納的所得稅,不需要調(diào)整上一年度賬務(wù)。而如果是暫估入庫未取得發(fā)票,是需要去調(diào)整上一年度的主營業(yè)務(wù)成本,這樣理解對嗎?
老師 企業(yè)所得稅做完匯算清繳 比如本來虧損一萬 但因為業(yè)務(wù)招待費納稅調(diào)增了500 這種情況報完稅之后 公司賬務(wù)還需要調(diào)賬嗎 如果需要分錄怎么做
請問,比如20年利潤-10萬,21年利潤8萬,加上業(yè)務(wù)招待費不允許扣除部分和調(diào)增了報銷的汽油費,今年所得稅申報,彌補了20年虧損后,今年還交了所得稅,需要調(diào)賬嗎,怎么做賬了
請問,比如20年利潤-10萬,21年利潤8萬,加上業(yè)務(wù)招待費不允許扣除部分和調(diào)增了報銷的汽油費,今年所得稅申報,彌補了20年虧損后,今年還交了所得稅,需要調(diào)賬嗎,怎么做賬了
早上好,老師,我們公司去年進的原材料沒有發(fā)票,且原材料也用來生產(chǎn)了,那今年企業(yè)所得稅匯算清繳時,要怎么調(diào)增,要調(diào)賬嗎?(如果要分錄怎么寫),或是不用調(diào)賬,只要到企業(yè)所得稅匯算清繳類似調(diào)增業(yè)務(wù)招待費那樣就行了
老師,參加國內(nèi)的展會,比如說上海的新風(fēng)展,廣州的廣交會,交給舉辦方的展覽費屬于廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費嗎
注冊營業(yè)執(zhí)照監(jiān)事和董事要怎么填寫
股權(quán)轉(zhuǎn)讓繳納個稅,我們是認繳制,我們報表凈資產(chǎn)是219萬,這個要轉(zhuǎn)讓的股東,股權(quán)占22.5%%,需要繳納多少錢個稅
老師長期待攤費用是當(dāng)月攤銷還是次月攤銷
你好,我想問一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)出口退稅的問題,比如我們公司4月有一筆出口報關(guān)單,然后外購發(fā)票也是4月開的,但是出口發(fā)票5月初才開的,那我5月的時候可以申請出口免退稅申報嗎?那選擇的所屬期是202505對吧?因為是5月申報第一筆批次就是001沒錯吧?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費可以稅前扣除嗎
請問老師,24年賬上做了工資,但有的沒申報,匯算怎么調(diào)整呢?
請問老師增值稅納稅申報表前期認證本期抵扣是什么意思呢?
款項沒有收到不能確認收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機器發(fā)票,機器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?
那今年要是盈利了彌補虧損時候彌補的和賬上不一樣怎么辦
你好,會一樣的,因為你的未分配利潤是從開業(yè)到現(xiàn)在累計,這個沒有影響的