就針對(duì)補(bǔ)交的所得稅做賬就可以的
19年結(jié)賬,利潤(rùn)分配虧損20萬,匯算清繳的時(shí)候調(diào)整暫估成本,還有超出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)等調(diào)增50萬,多出的已經(jīng)補(bǔ)稅了,實(shí)際19年的利潤(rùn)已經(jīng)沒有了,但是賬上還有這20萬的虧損,我該怎么調(diào)賬才能把這個(gè)虧損調(diào)平了,如果一直在賬上就該影響今年的利潤(rùn)了 想要賬表一致
請(qǐng)問,比如20年利潤(rùn)-10萬,21年利潤(rùn)8萬,加上業(yè)務(wù)招待費(fèi)不允許扣除部分和調(diào)增了報(bào)銷的汽油費(fèi),今年所得稅申報(bào),彌補(bǔ)了20年虧損后,今年還交了所得稅,需要調(diào)賬嗎,怎么做賬了
請(qǐng)問,比如20年利潤(rùn)-10萬,21年利潤(rùn)8萬,加上業(yè)務(wù)招待費(fèi)不允許扣除部分和調(diào)增了報(bào)銷的汽油費(fèi),今年所得稅申報(bào),彌補(bǔ)了20年虧損后,今年還交了所得稅,需要調(diào)賬嗎,怎么做賬了
老師您好 比如23年賬上的利潤(rùn)總額是10萬元,,22年是賬上未分配利潤(rùn)借方有余額虧損10.2萬。賬上是虧損的,但是22年納稅調(diào)增了招待費(fèi)后變成了9.9萬 請(qǐng)問這種的話是賬上該怎么體現(xiàn)還是怎么體現(xiàn)對(duì)嗎,那和年度所得稅表不一致怎么辦呢
老師,請(qǐng)問公司24年成立,收入1萬,業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬,工資6萬,賬上虧損,但匯算時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增 ,會(huì)計(jì)利潤(rùn)與所得稅利潤(rùn)不一致,這個(gè)產(chǎn)生的不一致需要調(diào)賬上報(bào)表和之前的申報(bào)表讓兩者一致嗎?
學(xué)堂里面有學(xué)外賬的實(shí)操課程嗎
員工聚餐吃一頓飯,餐費(fèi)怎么入賬
老師好,有沒有商貿(mào)公司財(cái)務(wù)制度或者工作流程嗎,麻煩給我發(fā)一下,謝謝
企業(yè)給另一個(gè)公司投資款,怎么入賬?
招待客戶產(chǎn)生的住宿費(fèi)對(duì)應(yīng)的發(fā)票如果開增值稅專用發(fā)票,是跟公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師:請(qǐng)問公司股權(quán)變更,如果之前沒有實(shí)繳過出資額,就可以直接去全程電子化進(jìn)行變更是嗎?如果有實(shí)繳,是不是還要提供稅務(wù)上的完稅證明???
企業(yè)受托代管敬老院,牽扯民政特困人員,做賬原則本該是權(quán)責(zé)發(fā)生制,但民政給的企業(yè)養(yǎng)老院做賬指南中是以收付實(shí)現(xiàn)制為原則,我們?cè)撊绾芜x擇
老師,被審計(jì)單位2022年和一家公司簽的可研編制合同,38萬,當(dāng)時(shí)付了24萬,剩下的到現(xiàn)在都沒付,這種合理嗎?
收付實(shí)現(xiàn)制下,購(gòu)入存貨,沒有付款如何記賬
老師,一建筑勞務(wù)公司可以作為一工程施工總承包單位嗎?
分錄就 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 銀行存款嗎
還要計(jì)提的,借;所得稅費(fèi)用,貸:?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅?
月末,所得稅費(fèi)用,要接轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎
是的,要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的
那就不會(huì)顯示在利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用里面了嘛
會(huì)的,會(huì)在利潤(rùn)表體現(xiàn)的
老師,匯算清繳是所得稅,是不是計(jì)提,應(yīng)該借以前年度損益了
這種所得稅不影響當(dāng)年度的所得稅費(fèi)用計(jì)算的,可以計(jì)入當(dāng)期的