你好,你需要繳納增值稅的嗎?
老師,小規(guī)模1%的稅率截止了嗎?我法人開的是1%的稅率的發(fā)票,但是稅務(wù)系統(tǒng)里,自動帶出來的是3%稅率?是怎么回事?
老師,這張表怎么填,我小規(guī)模納稅人,開票稅率是1%.系統(tǒng)自帶是3%
我們是小規(guī)模納稅人,上個(gè)月自己開了一張專票,稅額是按1%填開的,但是,報(bào)稅的時(shí)候,自動帶出是3%的稅額,這個(gè)要怎么修改
小規(guī)模納稅人免稅減按1%,系統(tǒng)里自動帶出來3%的稅,賬上和申報(bào)表稅款不一致怎么辦
小規(guī)模納稅人,季度未超30萬,填申報(bào)表時(shí),主表第9行銷售額系統(tǒng)自動帶出,第19行免稅額按照3%系統(tǒng)自動帶出, 但是開發(fā)票時(shí)系統(tǒng)按1%開出的 請問做賬時(shí),減免的部分按3%還是按1%做賬, 怎樣做分錄,科目有哪些
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)產(chǎn)成品入庫的數(shù)量換算方式錯(cuò)誤,少算了,導(dǎo)致成本過低,如何調(diào)整
老師,我們加盟商商戶都需要給客戶開票,就是我們能代理這個(gè)業(yè)務(wù)嗎?用什么方式去做比較合適呢?
銀行賬戶能看到余額嗎,未分配利潤和銀行賬戶余額不一致是什么原因
老師:租的鋼管 費(fèi)和架子工人工費(fèi)開在一張發(fā)票可以嗎?如果可以,合同用是不是得體現(xiàn)租賃費(fèi)和人工費(fèi)
老師精斗云怎么用,我之前做會計(jì)處理是手工電子表格做賬的,現(xiàn)在公司買了個(gè)金蝶的精斗云,我不會用
老師,直播行業(yè)是給稅務(wù)局上傳收入嗎,主播的個(gè)稅不是公司報(bào)的,是別的平臺報(bào)的,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
請樸老師解答,老師我想請問一下,畫紅筆的地方,計(jì)算增值稅的時(shí)候,契稅為什么不扣
老師,個(gè)稅是按一年的累計(jì)收入核算嗎,
老師好如果預(yù)收減少900那資產(chǎn)負(fù)債表就不平了,怎么調(diào),預(yù)收減少是因?yàn)轭A(yù)收結(jié)轉(zhuǎn)成收入了
老師,我賬上有個(gè)A單位欠我貨款,但是這個(gè)錢是由B單位來還的,他們兩個(gè)是一個(gè)法人,那這個(gè)需要準(zhǔn)備一個(gè)什么證明嗎?
不需要的,沒有超過45萬
我開了30萬,1%的稅率,稅是2970.3
那這張表我要怎樣填?
那減免明細(xì)表就不用填寫的。
不填寫就顯示這樣
截圖你的主表看一下的。
老師,難道要這樣填?
主表不是按照1%的稅率填,而是按照3%的稅率填?
減免明細(xì)表沒有填寫的吧
對的,都改為0了,那主表的稅是按照2790.3顯示,還是按照8910.89顯示?
你好,按照3%的來就行,你看一下能不能忽略那個(gè)提示。
按照3%的稅率就沒有顯示了
那就按照這個(gè)來申報(bào)就可以的。