網(wǎng)銀里面能查到余額 未分配利潤是權(quán)責(zé)發(fā)生制 銀行賬戶是收付實現(xiàn)制,他兩個沒有關(guān)聯(lián)
銀行賬戶賬面余額與財務(wù)報表上的不一致,怎么調(diào)賬?可能很早以前就錯了,我剛接手,發(fā)現(xiàn)賬戶余額和報表余額不一致
老師,未分配利潤提取盈余公積,銀行賬上要做什么分錄嗎?對銀行存款余額有影響嗎?
科目余額表的未分配利潤和利潤表的凈利潤出現(xiàn)不一致,是什么原因
服務(wù)業(yè)沒有負(fù)債和應(yīng)收款,銀行存款余額大于未分配利潤是什么原因
去年的賬上銀行余額和銀行對賬單上的余額沒對上,漏記了利息費用的銀行回單,審計那邊要求我們?nèi)ツ曩~上的銀行余額要和銀行對賬單上的余額一致,所以要我們調(diào)賬,所以我想問這個調(diào)賬怎么調(diào),直接把漏記的銀行回單做到去年的賬上嗎?如果是把漏記的銀行回單做到賬上,還要調(diào)凈利潤未分配利潤,這個又怎么調(diào)呢?
建筑業(yè)一般納稅人。開交通運輸專票。像標(biāo)志牌攝像頭等含安裝,像這種情況是按主業(yè)建筑稅率9%開專票還是按13%開專票。
樸老師進 收到其他公司驗證賬戶打款0.01,計入營業(yè)外收入可以嘛
老師,這是啥意思,殘保金申報這里
樸老師公司支付聯(lián)通寬帶費用 3年,2萬元,是否需要分?jǐn)?,怎么入賬呢
快遞預(yù)充值面單怎么入賬啊。樸老師
現(xiàn)在留底稅款必須退嗎,留底退稅是按月還是按季退
老師請問,每次月底做賬,本年利潤這個科目轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,是 一月一轉(zhuǎn)還是年底一轉(zhuǎn)呢
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費支出沖減其他應(yīng)付款,現(xiàn)需沖減回來,怎樣做分錄?以前分錄:借:其他應(yīng)付款,貸:其他應(yīng)收款-(市財政結(jié)算專戶)。
行政事業(yè)單位以前年度誤將經(jīng)費支出沖減其他應(yīng)付款,現(xiàn)需沖減回來,怎樣做分錄?以前分錄:借:其他應(yīng)付款,貸:其他應(yīng)收款-(市財政結(jié)算專戶)。
速達(dá)系統(tǒng)時間設(shè)置在哪里
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額-年初余額,不等于利潤表里本年累計凈利潤。什么原因?
之前有做過利潤分配未分配利潤或者以前年度損益調(diào)整
4月期末余額未分配利潤是648477.75,本年累計凈利潤-196067.39,5月期末余額未分配利潤是979943.21,本年累計金額凈利潤是-24180.12,本月凈利潤是-45742.73,這賬是怎么做的。哪里出問題了,虧損了,未分配利潤還多了。
你去查一下明細(xì)未分配利潤或者以前年度損益調(diào)整這兩個科目
我們的賬是代賬公司做的,未分配利潤和以前年度損益調(diào)整在電子稅務(wù)局能查到嗎?
電子稅務(wù)局里面查不到你的明細(xì)賬里面有 把之前的憑證賬本都要過來
未分配利潤和以前年度損益調(diào)整憑證沒有改變,是不是他們把賬做錯了
那你就去核對每一個月,看一下哪一個月出現(xiàn)不對的,去找哪一個月的憑證。
凈利潤是負(fù)數(shù),利潤總額是負(fù)數(shù),還有所得稅,資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤-年初余額是凈利潤,利潤總額減去凈利潤是所得稅,可是利潤總額是負(fù)數(shù),所得稅是倒擠出來的。應(yīng)該怎么算,利潤總額是負(fù)數(shù),還有所得稅嗎
?虧損的不需要交企業(yè)所得稅