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老師,就是我們是煙酒企業(yè)的小規(guī)模,然后就比如說我們現(xiàn)在從各個經(jīng)銷商那邊進了一些貨回來,然后有一些客戶,是給我們開了票,有一些客戶是沒有給我們開票,然后有些客戶給我們開的票,然后我們在銷售的時候部分客戶要票,部分客戶不需要票,那不需要票的,這個怎么做賬???還有就是不需要票的,這些人都是打在公司個人卡上面就是,怎么樣去這樣做的話才會比較安全一點。
老師,裝修公司,就是客戶搬家費用2700,我們要補貼客戶1000元,客戶把2700的發(fā)票給我們,這個1000元我們怎么處理呢,以何種方式給客戶比較合適呢,
老師我有個問題 貨是我們甲方提供,加盟商幫我們運營 我們是不是最好讓他們開13%的增值稅專用發(fā)票,我們給他們回款比較合適(給他們這部分服務費)他們就給我們開3%的服務費發(fā)票是不是不太好
老師,我們公司新增一個業(yè)務(正常是我們賣給客戶,客戶賣給終端客戶),比如說我找供應商買流量,然后放我們公司的App平臺去賣給終端客戶,終端客戶在app付款以后,怎么實現(xiàn)直接開票那種,去稅務師申請電子發(fā)票嗎?那是不是供應商給我們給什么,我們就給客戶開什么。但是收到的錢,我們還要返部分給客戶(因為是客戶賣給終端客戶的)那到時客戶給我們開票?(但是這樣的話,客戶也沒進項的,怎么開票?)
家里是做服裝代加工的,注冊了一個個體工商戶,每次需要向甲方提供3%的專票,但是由于代加工比較特殊,面料輔料等都是由甲方提供,我們僅提供加工服務,故而沒有任何進項可以抵扣,一年需要開票300左右。請問這有沒有什么合理的解決方式呢?再就是這種情況保持個體戶合適還是轉(zhuǎn)成小微企業(yè)合適呢?
已經(jīng)結轉(zhuǎn)成本的時候才發(fā)現(xiàn)產(chǎn)成品入庫的數(shù)量換算方式錯誤,少算了,導致成本過低,如何調(diào)整
老師,我們加盟商商戶都需要給客戶開票,就是我們能代理這個業(yè)務嗎?用什么方式去做比較合適呢?
銀行賬戶能看到余額嗎,未分配利潤和銀行賬戶余額不一致是什么原因
老師:租的鋼管 費和架子工人工費開在一張發(fā)票可以嗎?如果可以,合同用是不是得體現(xiàn)租賃費和人工費
老師精斗云怎么用,我之前做會計處理是手工電子表格做賬的,現(xiàn)在公司買了個金蝶的精斗云,我不會用
老師,直播行業(yè)是給稅務局上傳收入嗎,主播的個稅不是公司報的,是別的平臺報的,這樣有風險嗎
請樸老師解答,老師我想請問一下,畫紅筆的地方,計算增值稅的時候,契稅為什么不扣
老師,個稅是按一年的累計收入核算嗎,
老師好如果預收減少900那資產(chǎn)負債表就不平了,怎么調(diào),預收減少是因為預收結轉(zhuǎn)成收入了
老師,我賬上有個A單位欠我貨款,但是這個錢是由B單位來還的,他們兩個是一個法人,那這個需要準備一個什么證明嗎?
您好,我們加盟商商戶給客戶開票,如果是你們自己賣東西或提供服務給客戶,那你們可以也必須以自己公司名義正常開票(比如開增值稅普通發(fā)票或?qū)S冒l(fā)票),這是合法合規(guī)的;但如果客戶是跟別人交易,卻想讓你們幫忙開票(也就是你們給不是自己實際做的生意開票),這種“代開發(fā)票”是違法的,絕對不能做,被查到會重罰甚至坐牢;如果客戶自己開不了票,可以建議他自己去注冊個體工商戶或小規(guī)模納稅人自己開票,或者讓客戶直接跟你們交易,由你們合法開票;如果客戶是個人或零散用工,可以了解是否有正規(guī)稅務代理或委托代征平臺(必須是有政府資質(zhì)的),但千萬別找網(wǎng)上那些亂七八糟的代開發(fā)票中介,基本都是騙人或違法的;最安全最靠譜的方式就是:誰做生意誰開票,你們只給自己實際提供的服務或商品開票,不替別人開,這樣既合法又省事。