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外資企業(yè),1月份收到供應(yīng)商發(fā)票,退稅勾選,但是沒有申請(qǐng)退稅,3月份我們自己開了紅字信息表,供應(yīng)商給我們開負(fù)數(shù)發(fā)票,申報(bào)增值稅的時(shí)候,是不是只需要在附表二,第3欄跟第20欄填寫負(fù)數(shù)發(fā)票的稅額就可以了

2022-04-14 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-14 17:22

你好,是的,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。

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齊紅老師 解答 2022-04-14 17:22

這個(gè)時(shí)候可以自己在單位清不了卡,因?yàn)橘Q(mào)易是退稅勾選,不是抵扣勾選。沒有關(guān)系的,去大廳清卡就可以。

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你好,是的,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
2022-04-14
如果在申報(bào)增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)供貨商開具的發(fā)票內(nèi)容有誤,需要進(jìn)行紅沖處理,并且在重新申報(bào)時(shí)填寫正確的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。關(guān)于您提到的附表二的第26欄,通常是指用于填寫進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況的表格。 具體而言,如果您的企業(yè)在6月份已經(jīng)進(jìn)行了增值稅申報(bào),并在申報(bào)時(shí)勾選了退稅并發(fā)生了回退,那么在重新申報(bào)6月份增值稅時(shí),如果供貨商開回了正確的發(fā)票,您需要將該發(fā)票填寫在附表二的第26欄中,并按照規(guī)定計(jì)算出正確的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行抵扣。同時(shí),您還需要將之前錯(cuò)誤的發(fā)票進(jìn)行紅沖處理,并在附表二的相應(yīng)欄次中填寫相關(guān)信息。
2023-12-26
親,如果是出口退稅類勾選-用途確認(rèn),本身不需要填報(bào)增值稅申報(bào)表,直接用于出口退稅即可。 但是,為什么你報(bào)表的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是有數(shù)據(jù)的呢?
2024-05-10
你好不需要勾選這個(gè),但是你需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在八月份開的申報(bào),八月份的增值稅就得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-10-11
同學(xué),您好,需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的。
2021-11-09
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