對的是的,是這么做的。
老師,請問一下計提繳納小規(guī)模開專票,是不是借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款吖
計提繳納增值稅,一般納稅人 計提 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:銀行存款 增值稅一直這么做分錄的,對嗎,缺步驟嗎
老師,小規(guī)模納稅人的增值稅繳納的時候還需要計提嗎? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 還是直接沖銷應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
繳納增值稅做賬;借應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 繳納時;借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸:銀行存款 是這樣嗎?
小規(guī)模之前做了一筆,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:未交增值稅并且已經(jīng)繳納了,繳納:借:未交增值稅貸:銀行存款應(yīng)該怎么調(diào)整?
發(fā)票 進(jìn)項和銷項 平進(jìn)平出 屬于虧錢嗎
老師,我們施工租賃的民房,水電費(fèi)都是交給房東,因?yàn)殡娰M(fèi)是在他的名下,可以開發(fā)票,水費(fèi)開不了,他可以開收據(jù)給我們?nèi)胭~扣除嗎?
老師,您好,研發(fā)支出~資本化支出,這個是成本類科目,在沒有形成無形資產(chǎn)時,年末怎么處理?
老師,現(xiàn)在施工班組代開這種發(fā)票過來結(jié)算勞務(wù)費(fèi)可以嗎?他說咨詢的稅務(wù)局,說只要大類下跟工程有關(guān)就可以開著發(fā)票,但我覺得不太對。
有個項目60萬,已開票20萬,未開票40萬,現(xiàn)對方無款支付,需要用農(nóng)民公寓抵房。但不會開具發(fā)票我司。那么我司這款要怎么做賬?
老師好 公司收購蔬菜種子銷售 免稅嗎
余額表 無形資產(chǎn)1000 累計攤銷1000 需要處理嗎?一直這樣嗎?
老師,如果我們是開果蔬店的,做外賬 購入蔬菜我記借庫存商品--蔬菜,不寫出蔬菜明細(xì),貸銀行存款。然后銷售出去,結(jié)轉(zhuǎn)成本我按收入的百分之多少一結(jié)轉(zhuǎn)行嗎。
定做紙箱版費(fèi)放什么科目
老師請問,小規(guī)模我現(xiàn)在申請下個月成為一般納稅人,這個月我還可以按照小規(guī)模稅點(diǎn)開具發(fā)票吧