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計(jì)提繳納增值稅,一般納稅人 計(jì)提 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交~轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:銀行存款 增值稅一直這么做分錄的,對嗎,缺步驟嗎

2021-12-14 14:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-14 14:47

第二個分錄不對,繳納的應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸銀行存款。

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快賬用戶5981 追問 2021-12-14 14:51

1.打錯了第二個是未交增值稅,這樣對是嗎。 2.想問下這樣做,應(yīng)交稅費(fèi)的進(jìn)銷項(xiàng)以及,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交~轉(zhuǎn)出未交增值稅一直都有余額掛著,年末處理嗎怎么處理

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齊紅老師 解答 2021-12-14 14:53

對的是的, 第二個可以分別轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。

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快賬用戶5981 追問 2021-12-14 15:01

1.這兩個年末結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎 2. 請問結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是怎樣的呢不太明白

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齊紅老師 解答 2021-12-14 15:03

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶5981 追問 2021-12-14 15:05

這一步一般是月末年末做都可以嗎,另外我上月增值稅計(jì)提少了,第二月沖銷重新計(jì)提的可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-14 15:08

可以的,可以這么做的。

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