您好,借銀行存款,借應交稅費(紅字)
老師,請問我們房地產企業(yè)原來預交了增值稅產1000,不知道預交的可以抵扣正常產生的增值稅,后期產生的增值稅,我們也正常繳納了,后來稅局通知我們更改申報表,我們原來因為填錯報表退回了500,原來做賬時候借稅金及附加50,貸應交稅費_附加稅50借應交稅費_附加稅50.貸銀行存款50,退回來時借應交稅費_附加稅50,貸稅金及附加50,現(xiàn)在因為預交產生了40的附加稅,,若是付錢,借應交稅費_附加稅40,貸銀行存款40,但是現(xiàn)在是直接抵扣的,借應交稅費_附加稅40,貸應交稅費_附加稅40,這個邏輯說的過去,但是應交稅費的余額還是50又不對,要是借稅金及附加40,貸應交稅費_附加稅40,那和房地產企業(yè)說因為預交產生的附加稅不用計提,直接做賬又不相符,該怎么做呢?要是不做賬,那賬上不就剩下的是應交稅費_附加稅50嗎?怎么是10呢?
企業(yè)緩交稅費,把之前交增值和附加稅退回如何做分錄?我按原來的分錄相反做一遍,結果應交稅費就多了?填利潤表的時候稅金及附加小于下面的各項數(shù)之和
老師好, 請問,今年年初交過的附加稅1500元,因為緩交政策,4月份又退回來了。退回時我的分錄是 借,銀行存款,貸,應交稅費。我本月做利潤表季報時,提示“稅金及附加”欄應大于或等于下面的4+5+6+7+8+9+10欄 之和。而我的卻是比各個欄之和小。是不是我上面寫的“退回”的分錄是錯的導致的?正確的怎么做?
老師好, 請問因緩交政策,4月份退回了1月的城建稅和地方教育費附加,我4月做分錄:借銀行存款,貸應交稅費。但是這樣導致利潤表“稅金及附加”項目小于其城建稅和教育費附加之和。。,這怎么辦?
我們全額繳納了去年11月份的附加稅,但由于延緩繳納政策,退回來的附加稅如何做賬? 借:銀行存款 貸:應交稅費-相應稅費 我就是這樣做分錄的,但是這樣做會影響利潤表,說不對,利潤表上面稅金及附加和應交稅費--相應稅費會變大,就是應交稅費--相應稅費大于稅金及附加怎么辦呢
我的2025年1月份已收到的工資,現(xiàn)在公司9月份申報1月份已收到公司的個人所得稅,這是違法的嗎?
實際支付給職工的應付職工薪酬是要跟申報工資1-9月工資一致嗎
老師,現(xiàn)在個體工商戶個人經營所得說稅率是5%減半征收2 .5%是吧?小規(guī)模企業(yè)所得稅5%可以減半征收嗎?
請問這個怎么填,中央投資比例怎么填
新辦理的個體戶怎么開發(fā)票
老師,請問一下如果貿易企業(yè)改了制造行業(yè)后,稅務會上門來查嗎,比如設備呀,原材料的采購呀這些,我們領導說的設備的話,可以帶到有設備的公司,因為我們是一個銷售公司,但是還有一個制造的公司,到時候就帶到制造公司去就是,但是始終主體不一樣呀,雖然名字到差不差的,而且我們公司名下是沒有設備這些的
這該怎么解決了可以現(xiàn)在直接添加么
4個自然人股東之間股權轉讓給其中2個股東,(實收資本已到位),賬上有未分配利潤,個稅怎么交
寵物店銷售寵物貓開發(fā)票開“活性畜*活體貓”可以嗎
老師,減免所得稅額本年累計金額,是啥
這個稅金還要交的,目前只是緩交,那沖沒了,交的時候應交稅費貸方就沒了
您好,所以只有這個分錄,
等再交再把紅字也沖了對吧
您好,再繳納是借應交稅費貸銀行存款
謝謝老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持