借其他應(yīng)收款艾笑壽 貸,庫(kù)存現(xiàn)金6000
老師,這樣子計(jì)提公積金以及發(fā)放工資的會(huì)計(jì)處理是否正確呢?如有不對(duì),可以告訴我怎么填寫(xiě)嗎?基本工資5000元,公積金單位個(gè)人分別繳納200元,實(shí)發(fā)工資4800元 借:管理費(fèi)用-工資 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬 5000 借:管理費(fèi)用-公積金(單位部分) 200 貸:其他應(yīng)付款-公積金中心 200 借:應(yīng)付職工薪酬-代扣代繳公積金(個(gè)人部分) 200 貸:其他應(yīng)付款-公積金 200 借:其他應(yīng)付款-公積金 400 貸:銀行存款 400 借:應(yīng)付職工薪酬 4800 貸:銀行存款 4800
借款單位:供銷科借款理由:參加會(huì)議借款人:艾笑壽現(xiàn)金付訖一工6000元,怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?
某事業(yè)單位后勤管理人員因公出差預(yù)借款項(xiàng)。編寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄。(1)預(yù)借款項(xiàng)6000元通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付(2)根據(jù)審核后的票據(jù)報(bào)銷金額為5500元,報(bào)銷差額500元以現(xiàn)金退回
項(xiàng)目一:貨幣資金業(yè)務(wù)原始票據(jù)任務(wù)1:2019年12月1日,哈爾濱紅葉家具有限公司財(cái)務(wù)部門開(kāi)出現(xiàn)金支票一張,從銀行提取現(xiàn)金10670元用于發(fā)放工資。要求:填寫(xiě)現(xiàn)金支票、蓋章、編制記賬憑證(提供現(xiàn)金支票1張)任務(wù)2:2019年12月4日,哈爾濱紅葉家具有限公司出納員將收到的現(xiàn)金5963元銷售材料款存入銀行。要求:填寫(xiě)現(xiàn)金交款單、識(shí)別銀行返還聯(lián)次、編制記賬憑證(提供現(xiàn)金交款單1張)任務(wù)3:2019年12月4日,哈爾濱紅葉家具有限公司銷售部高盼盼出差預(yù)借差旅費(fèi)3600元,參加產(chǎn)品談會(huì)公司以現(xiàn)金支付。要求:填寫(xiě)借款單、相關(guān)人員簽章、編制記賬憑證借款單年月借款部門姓名事由借款金額(大寫(xiě))萬(wàn)佰拾元角分部門負(fù)責(zé)人簽署借款人簽章凡借用公款必須使用本單二、第三聯(lián)為正式借據(jù)由惜款人和單位負(fù)責(zé)人簽章三、出差返回后三天內(nèi)結(jié)算單領(lǐng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核意見(jiàn)根據(jù)以上做會(huì)計(jì)分錄
生產(chǎn)部主任趙全章經(jīng)批準(zhǔn)參加新技術(shù)交易博覽會(huì),填制金額為6000元的借款單,出納員以現(xiàn)金付,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,公司給一個(gè)事業(yè)單位打款幾十萬(wàn),說(shuō)是一個(gè)項(xiàng)目合作款,說(shuō)只能開(kāi)收據(jù),像這種情況怎么處理
公司內(nèi)部銀行賬戶 基本戶往一般戶轉(zhuǎn)賬 或者 一般戶往基本戶轉(zhuǎn)賬 應(yīng)該備注什么內(nèi)容符合稅法要求
老師,年度匯算清繳交了企業(yè)所得稅,賬務(wù)怎么處理?
3月開(kāi)的專票,客戶要求作廢重開(kāi),怎么作廢重開(kāi)呀?然后賬務(wù)怎么處理?
我想請(qǐng)問(wèn)一下:鋼棚,停車棚,實(shí)驗(yàn)室棚,門衛(wèi)室,廁所,電控室,板房,水井房,也需要申報(bào)房產(chǎn)稅麼。(登記房源登記)
老師,您好。我想向您請(qǐng)教一下,我在用金蝶賬無(wú)憂進(jìn)行結(jié)賬時(shí),系統(tǒng)為什么不能把本年利潤(rùn)的余額,自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)未分配利潤(rùn)?我的本年利潤(rùn)掛了好多余額,按理說(shuō),不應(yīng)該有余額的。
老師 單位買了東西 沒(méi)有發(fā)票 用個(gè)打車替代票可以嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司收到砍伐的木材款,發(fā)票怎么開(kāi),是13%嗎,我們一般納稅人
工資表申報(bào)錯(cuò)了還能改嗎
自然人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓沒(méi)有資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估報(bào)告可以嗎?
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員