你好;? ? 會計(jì)分錄為: 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 員工出差報(bào)銷差旅費(fèi)時,應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用. 會計(jì)分錄為: 借:管理費(fèi)用 庫存現(xiàn)金(多余現(xiàn)金退回) 貸:其他應(yīng)收款
振華公司為一般納稅人,2×20年10月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),根據(jù)資料作出有關(guān)會計(jì)分錄。 (1)為購進(jìn)材料,預(yù)付給西湖工廠100 000元,簽發(fā)轉(zhuǎn)帳支票支付。 (2)從西湖工廠購進(jìn)材料1 000千克,單價(jià)80元,計(jì)80 000元,增值稅10 400元,材料已入庫,貨款以預(yù)付賬款結(jié)算,多余款項(xiàng)收回存入銀行。 (3)經(jīng)理李單出差,預(yù)借差旅費(fèi)2 000元,以現(xiàn)金支付。 (4)發(fā)轉(zhuǎn)帳支票支付水電費(fèi)5 000元,其中車間耗用4 500元,行政部門耗用480元,并代墊應(yīng)由職工王娟個人負(fù)擔(dān)的水電費(fèi)20元。 (5)購入材料10 000元,稅款1 300元,材料已入庫;隨貨借入購貨單位包裝物一批,押金200元,均已轉(zhuǎn)賬支票支付。 (6)李單出差回來,報(bào)銷差旅費(fèi)1 500元,差額500元交回現(xiàn)金。
三通公司2021年1月共發(fā)生以下涉及現(xiàn)金業(yè)務(wù),本月月初現(xiàn)金日記賬余額共計(jì)5600元現(xiàn)根據(jù)以下業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄并填制前4個記帳憑證并登記現(xiàn)金日記賬(1)1日,現(xiàn)金支付采購時運(yùn)費(fèi)500元。(2)5日,出差人員小王預(yù)借差旅費(fèi)2000元現(xiàn)金支付。(3)15日,出差人員小王報(bào)銷差旅費(fèi)1500元,并返還給單位500元現(xiàn)金。(4)20日,收到工人罰款50元。
某事業(yè)單位后勤管理人員因公出差預(yù)借款項(xiàng)。編寫會計(jì)分錄。(1)預(yù)借款項(xiàng)6000元通過銀行轉(zhuǎn)賬支付(2)根據(jù)審核后的票據(jù)報(bào)銷金額為5500元,報(bào)銷差額500元以現(xiàn)金退回
4月9日,某事業(yè)單位從銀行提取現(xiàn)金5 000元備用,當(dāng)日辦公室李某出差借差旅 費(fèi)現(xiàn)金3 000 元;收到職工抗疫捐款現(xiàn)金50 000元;當(dāng)日賬款核對中發(fā)現(xiàn)有待查明原因的現(xiàn)金短缺 200元。4月10日,經(jīng)查短缺現(xiàn)金200元系屬于無法查明原因部分,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后辦理了核銷。4月15日,李某出差回來報(bào)銷差旅費(fèi)3 260元,以現(xiàn)金補(bǔ)足其差額;將員工捐款5萬元及單位捐款20萬元(轉(zhuǎn)賬) 支付給某社會公益組織。 要求:根據(jù)以上業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。
32.(15.0分)某公司為增值稅一般納稅人企業(yè),2016年1月份發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1).1月2日,向銀行借入為期3個月的借款80000元,存入銀行。(2)1月3日,向本市某公司購進(jìn)甲材料10噸,單價(jià)為4000元,貨款為40000元,貨款已用支票支付,材料已驗(yàn)收入庫。(3).1月6日,銷售部職工王明出差預(yù)借差旅費(fèi)3000元。經(jīng)審核以現(xiàn)金支付。(4).1月15日,銷售商品5噸,單價(jià)為6000元,貨款已收到存入銀行。(5).1月26日,職工王明出差回來報(bào)銷差旅費(fèi)2500元,余額退回。要求:根據(jù)資料編制會計(jì)分錄(涉及買賣業(yè)務(wù)均需考慮增值稅)。增值稅稅率為13%。只需答案不需題目
稅務(wù)師第一年怎么報(bào)考合理?
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23年我司是小規(guī)模納稅人取得的專用發(fā)票可以在24年轉(zhuǎn)為一般納稅人后認(rèn)證抵扣嗎
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5月開了一張銷售的票,6月作廢了,那5月賬務(wù)處理上怎么做?