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企業(yè)所得稅匯算清繳多交稅款如何處理

2022-04-13 19:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-13 19:44

你好,企業(yè)所得稅匯算清繳多交稅款,是預(yù)繳的稅款大于應(yīng)交稅款形成了退稅的意思嗎??

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快賬用戶3646 追問(wèn) 2022-04-13 19:44

是的,我們這退稅很麻煩,

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齊紅老師 解答 2022-04-13 19:44

你好,是想調(diào)整到不退稅嗎?

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快賬用戶3646 追問(wèn) 2022-04-13 19:46

是的沒(méi)有錯(cuò),是要填哪一欄

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齊紅老師 解答 2022-04-13 19:46

你好,你可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表—扣除類(lèi)—其他欄次,填寫(xiě)一個(gè)數(shù)據(jù)使得主表沒(méi)有退稅

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快賬用戶3646 追問(wèn) 2022-04-13 19:48

調(diào)整完后會(huì)影響到彌補(bǔ)以前年度虧損,原來(lái)是虧損,調(diào)整完后沒(méi)有虧損了。之后也不能彌補(bǔ)以前年度虧損

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齊紅老師 解答 2022-04-13 19:48

你好,是的,會(huì)有這個(gè)影響的

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快賬用戶3646 追問(wèn) 2022-04-13 19:49

那怎么辦

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快賬用戶3646 追問(wèn) 2022-04-13 19:49

那我是填A(yù)5000表的最后一欄其他嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-13 19:50

你好,你可以在? ?納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表—扣除類(lèi)—其他欄次,填寫(xiě)一個(gè)數(shù)據(jù)使得主表沒(méi)有退稅 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)

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快賬用戶3646 追問(wèn) 2022-04-13 19:51

那我會(huì)計(jì)賬還需要改嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-13 19:52

你好,這樣調(diào)整,會(huì)計(jì)的賬務(wù)不需要做更改?

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快賬用戶3646 追問(wèn) 2022-04-13 19:52

是不需要改了是嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-13 19:54

你好,是的,是這樣的

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快賬用戶3646 追問(wèn) 2022-04-13 19:54

可是今后有利潤(rùn)出現(xiàn)的話就不能去抵扣以前年度虧損,就要交企業(yè)所得稅了。這樣不是很冤枉嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-13 19:56

你好,你如果覺(jué)得冤,那可以不調(diào)整申請(qǐng)退稅啊 很難做到兩全的?

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快賬用戶3646 追問(wèn) 2022-04-13 19:59

是啊,我申請(qǐng)退稅過(guò)一次,專管員退回了,讓我去調(diào)整。

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齊紅老師 解答 2022-04-13 19:59

(是針對(duì)這個(gè)回復(fù),還有什么疑問(wèn)嗎)

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快賬用戶3646 追問(wèn) 2022-04-13 20:01

謝謝告知了

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齊紅老師 解答 2022-04-13 20:01

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。

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你好,企業(yè)所得稅匯算清繳多交稅款,是預(yù)繳的稅款大于應(yīng)交稅款形成了退稅的意思嗎??
2022-04-13
匯算清繳后補(bǔ)繳的所得稅的賬務(wù)處理是, 借:以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅。 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅, 貸:銀行存款。 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn), 貸:以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用。
2023-06-23
您好,跨年度還是不跨年補(bǔ)繳?
2021-06-17
你好 借:銀行存款 貸:所得稅費(fèi)用
2023-01-09
你好 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
2021-06-17
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