你好,企業(yè)所得稅匯算清繳多交稅款,是預(yù)繳的稅款大于應(yīng)交稅款形成了退稅的意思嗎??
企業(yè)所得稅匯算清繳后如何做賬務(wù)處理?
企業(yè)所得稅匯算清繳多交稅款如何處理
老師好,匯算清繳后補(bǔ)交的企業(yè)所得稅科目如何處理?
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),稅務(wù)局退回多繳納所得稅,賬務(wù)如何處理
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳如果是要補(bǔ)交所得稅會(huì)計(jì)分錄如何處理
想問(wèn)一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問(wèn)題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致??射浫霑r(shí),是同步的怎么改??
請(qǐng)老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實(shí)務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。一個(gè)老板的成本票當(dāng)中。有些是無(wú)票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,是在哪個(gè)項(xiàng)目里面進(jìn)行填寫(xiě)調(diào)增項(xiàng)目?
在制造業(yè)企業(yè)中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個(gè)科目什么時(shí)候使用
個(gè)稅是每個(gè)都需要申報(bào)嗎,如果這個(gè)月沒(méi)有發(fā)工資怎么弄
老師,去年暫估了20萬(wàn)成本,今天才收到發(fā)票5萬(wàn),剩余這個(gè)15萬(wàn)我匯算清繳是不是要先調(diào)增,這個(gè)做賬要怎么寫(xiě)分錄,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
是的,我們這退稅很麻煩,
你好,是想調(diào)整到不退稅嗎?
是的沒(méi)有錯(cuò),是要填哪一欄
你好,你可以在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表—扣除類(lèi)—其他欄次,填寫(xiě)一個(gè)數(shù)據(jù)使得主表沒(méi)有退稅
調(diào)整完后會(huì)影響到彌補(bǔ)以前年度虧損,原來(lái)是虧損,調(diào)整完后沒(méi)有虧損了。之后也不能彌補(bǔ)以前年度虧損
你好,是的,會(huì)有這個(gè)影響的
那怎么辦
那我是填A(yù)5000表的最后一欄其他嗎
你好,你可以在? ?納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表—扣除類(lèi)—其他欄次,填寫(xiě)一個(gè)數(shù)據(jù)使得主表沒(méi)有退稅 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
那我會(huì)計(jì)賬還需要改嗎?
你好,這樣調(diào)整,會(huì)計(jì)的賬務(wù)不需要做更改?
是不需要改了是嗎
你好,是的,是這樣的
可是今后有利潤(rùn)出現(xiàn)的話就不能去抵扣以前年度虧損,就要交企業(yè)所得稅了。這樣不是很冤枉嗎
你好,你如果覺(jué)得冤,那可以不調(diào)整申請(qǐng)退稅啊 很難做到兩全的?
是啊,我申請(qǐng)退稅過(guò)一次,專管員退回了,讓我去調(diào)整。
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù),還有什么疑問(wèn)嗎)
謝謝告知了
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。