借庫存商品貸,銀行存款,直接做這個(gè)就可以的。
我們是沒有倉庫的,供應(yīng)商直接發(fā)貨給我們客戶,因?yàn)楫a(chǎn)品沒有驗(yàn)收,供應(yīng)商和我們當(dāng)月都是沒有開票的。你說送貨的當(dāng)月,這樣做分錄妥當(dāng)嗎?借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款—暫估,借:發(fā)出商品 貸:庫存商品。不想暫估進(jìn)項(xiàng)稅
老師 您好!我們有批貨已經(jīng)收到,但是發(fā)票供應(yīng)商暫時(shí)給開不來,我們賬上需要做這批產(chǎn)品的暫估入庫嗎?分錄怎么做呢?
老師好,我們之前收到供應(yīng)商送貨后做了暫估入賬,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估供應(yīng)商貨款,現(xiàn)在供應(yīng)商沒有開發(fā)票,也不需要我們支付貨款了,該怎樣把賬調(diào)平
你好我想問下,就是我們公司有一批暫估庫存,但是現(xiàn)在開不回來這批暫估商品的成本票了,想直接做銷售收入賣掉這個(gè)要怎么做分錄呢
老師您好!我們公司有一筆業(yè)務(wù)這個(gè)月沒有收到發(fā)票,但是貨我們已經(jīng)賣了,這一筆業(yè)務(wù)的商品是收到的時(shí)候做暫估入庫還是月底做暫估入庫?還是其他方法做賬?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價(jià)值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計(jì)利潤怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
需要調(diào)增的,不允許抵扣所得稅。
后期收到發(fā)票直接放在后面作為附件就可以吧
你好,后期發(fā)票到了紅沖暫估的,然后再做發(fā)票的。
我暫估時(shí)還需要暫估進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?還是直接做分錄 借:庫存商品 貸:銀行存款,不反應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)
好不需要的按照不含稅的來贊。