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老師您好!我們公司有一筆業(yè)務這個月沒有收到發(fā)票,但是貨我們已經(jīng)賣了,這一筆業(yè)務的商品是收到的時候做暫估入庫還是月底做暫估入庫?還是其他方法做賬?

2023-04-27 10:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-27 10:31

到商品時就要暫估入庫的。

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快賬用戶4156 追問 2023-04-27 10:35

是這樣做賬嗎?(收到貨的當天) 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估應付款

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齊紅老師 解答 2023-04-27 10:45

你好對這樣是對的?

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快賬用戶4156 追問 2023-04-27 10:48

哪個下個月收到發(fā)票又怎么做賬呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-27 11:04

你好 沖上面分錄再做上面分錄?

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快賬用戶4156 追問 2023-04-27 11:16

借:應付賬款-暫估應付款 貸:庫存商品 借:庫存商品 應交稅費-增值稅(進項) 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-04-27 11:19

是的,您的賬務處理是正確的。

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到商品時就要暫估入庫的。
2023-04-27
你好,對的,是這么做的。
2021-04-09
您好,只做暫估入賬的會計分錄就行
2023-01-13
借庫存商品 暫估掛著?那你們咋結(jié)轉(zhuǎn)成本,不是做借主營業(yè)務成本 貸庫存商品嗎,那咋結(jié)轉(zhuǎn)成本?
2021-03-18
借工程材料,貸應付賬款——暫估入庫 沖銷這筆分錄,再做有票的分錄
2022-06-23
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