同學(xué)您好,本題的知識(shí)點(diǎn)是收入的確認(rèn)和計(jì)量,當(dāng)滿足收入確認(rèn)條件時(shí),貸方記“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”科目,并相應(yīng)的確認(rèn)收入所帶來(lái)的的增值稅銷項(xiàng)稅額,會(huì)計(jì)分錄為: 借:銀行存款? 142380 ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? 126000 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)? 16380 此分錄表示,由于銷售產(chǎn)品,增加收入126000元,所以貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入126000元,產(chǎn)生增值稅銷項(xiàng)稅16380元,兩筆款項(xiàng)合計(jì)142380元存入銀行,所以借方銀行存款142380元

通用稅率為13%,向青海工廠銷售這批產(chǎn)品500件單位售價(jià)600元,增值稅稅額39,000元,款項(xiàng)已存入銀行3向黔進(jìn)工廠銷售這批產(chǎn)品200件單位售價(jià)600元,增值稅稅額15,600元,款項(xiàng)暫未收到寫(xiě)詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄和摘要
銷售產(chǎn)品總價(jià)款126000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為16380元,價(jià)款稅收到,并存入銀行。做會(huì)計(jì)分錄
銷售產(chǎn)品總價(jià)款126000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為16380元,價(jià)款稅收到,并存入銀行。 老師這道題主要的知識(shí)點(diǎn)或者解題分析是什么
利和股份公司2×15年10月份發(fā)生下列銷售業(yè)務(wù):(1)銷售產(chǎn)品18臺(tái),每臺(tái)2000元,增值稅稅率為17%,價(jià)稅款暫未收到。(2)銷售產(chǎn)品總價(jià)款126000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為21420元,收到存入銀行。(3)用銀行存款1500元支付銷售產(chǎn)品的廣告費(fèi)。(4)預(yù)收某公司訂貨款20000元存入銀行。(5)企業(yè)銷售產(chǎn)品價(jià)款為478000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為81260元,收到一張已承兌的商業(yè)匯票。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
地有限責(zé)任公司2×17年10月份發(fā)生下列銷售業(yè)務(wù):(1)銷售產(chǎn)品18臺(tái),每臺(tái)2000元,增值稅稅率為17%,價(jià)稅款暫未收到(2)銷售產(chǎn)品總價(jià)款126000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為21420元,收到并存入銀行。(3)用銀行存款1500元支付銷售產(chǎn)品的廣告費(fèi)(4)預(yù)收某公司訂貨款20000元存入銀行。(5)企業(yè)銷售產(chǎn)品價(jià)款為478000元,增值稅銷項(xiàng)稅額為81260,收到一張已承兌的商業(yè)匯票。(6)結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本35000元。(7)經(jīng)計(jì)算本月銷售產(chǎn)品的城市維護(hù)建設(shè)稅為1600元要求:編制本月業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
請(qǐng)問(wèn)老師,新的企業(yè)所得稅申報(bào)表,已發(fā)生實(shí)際支付工資,這一欄包含支付上一年的工資嗎?1月支付的上一年12月工資;
想作廢外地預(yù)繳申報(bào)的增值稅,是登錄當(dāng)?shù)仉娮佣悇?wù)局,在哪里作廢
老師,對(duì)方是一般納稅人,我們也是一般納稅人,給對(duì)方提供勞務(wù)費(fèi),工程服務(wù),簡(jiǎn)易計(jì)稅,我們是開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票還是專用發(fā)票?
如何記賬,就這三張東西,希望詳細(xì)點(diǎn),摘要,科目,金額
股東轉(zhuǎn)了一些二三千元小額的錢到公戶(全年一共3w左右),備注的是投資款(沒(méi)回單,所以沒(méi)看見(jiàn)備注), 我做成了借款或者沖做收入了。 金額每次就2三千,我怎么調(diào)成投資款?
老師,住宿業(yè), 出納手機(jī)有未支付的布草洗滌費(fèi),這些是需要對(duì)公付款的, 現(xiàn)在還沒(méi)有付呢, 會(huì)計(jì)掛了應(yīng)付, 盤(pán)庫(kù)的時(shí)候這個(gè)票據(jù)需要算么?頂現(xiàn)金?
老師,食品行業(yè)理賠支付的款項(xiàng)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,是否可以在所得稅前扣除
自制的差旅費(fèi)報(bào)銷單,老板不簽字,直接打印上去行不行?
老師這是啥意思?本年個(gè)人所得稅扣繳申報(bào)表申報(bào)工資薪金支出累計(jì)0(這里咋能是0呢)
沒(méi)有會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn) 想做會(huì)計(jì)是中級(jí)還是先學(xué)實(shí)操

