你好,借:銀行存款 142380 貸:主營業(yè)務(wù)收入 126000 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅銷項稅額 16380
銷售產(chǎn)品總價款126000元,增值稅銷項稅額為16380元,價款稅收到,并存入銀行。做會計分錄
銷售產(chǎn)品總價款126000元,增值稅銷項稅額為16380元,價款稅收到,并存入銀行。 老師這道題主要的知識點(diǎn)或者解題分析是什么
利和股份公司2×15年10月份發(fā)生下列銷售業(yè)務(wù):(1)銷售產(chǎn)品18臺,每臺2000元,增值稅稅率為17%,價稅款暫未收到。(2)銷售產(chǎn)品總價款126000元,增值稅銷項稅額為21420元,收到存入銀行。(3)用銀行存款1500元支付銷售產(chǎn)品的廣告費(fèi)。(4)預(yù)收某公司訂貨款20000元存入銀行。(5)企業(yè)銷售產(chǎn)品價款為478000元,增值稅銷項稅額為81260元,收到一張已承兌的商業(yè)匯票。要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)編制會計分錄。
地有限責(zé)任公司2×17年10月份發(fā)生下列銷售業(yè)務(wù):(1)銷售產(chǎn)品18臺,每臺2000元,增值稅稅率為17%,價稅款暫未收到(2)銷售產(chǎn)品總價款126000元,增值稅銷項稅額為21420元,收到并存入銀行。(3)用銀行存款1500元支付銷售產(chǎn)品的廣告費(fèi)(4)預(yù)收某公司訂貨款20000元存入銀行。(5)企業(yè)銷售產(chǎn)品價款為478000元,增值稅銷項稅額為81260,收到一張已承兌的商業(yè)匯票。(6)結(jié)轉(zhuǎn)本月已銷產(chǎn)品成本35000元。(7)經(jīng)計算本月銷售產(chǎn)品的城市維護(hù)建設(shè)稅為1600元要求:編制本月業(yè)務(wù)的會計分錄。
1)202×年10月23日,大圣公司是增值稅一般納稅企業(yè)向東海公司銷售A產(chǎn)品30件,每件售價4200元,價款共計126000元,應(yīng)向購買單位收取的增值稅銷項稅額16380元(126000×13%),以上款項146160元均已通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,10月是報稅大征期,我們25.9月才開通的社保賬戶,9月新增了社保員工!那現(xiàn)在10月份申報9月所屬期的個稅,,9月所屬期的個稅我應(yīng)該申報在9月份發(fā)放的8月工資對吧? 就是我們8月工資只有法人和股東,,現(xiàn)在申報9月所屬期個稅,不用吧9月新增加的社保人員在個稅中發(fā)工資吧
針對企業(yè)所得稅申報提示營業(yè)外收入比對異常,平時確認(rèn)收入時該怎么寫會計分錄
老師,我想新增工資,薪金申報那個稅費(fèi)種,怎么新增不了呢?麻煩老師看看,教教我
老師,股權(quán)變更的股東占比可以占1%?或者最少可以占比多少?
老師好,我們公司的那個自然人個所得稅忘記密碼,重置密碼是應(yīng)該怎么走流程?
老師您好,我想問您一下,小規(guī)模納稅人一個季度不含稅收入如果沒有超過30萬的話,要不要繳納增值稅?要不要繳納企業(yè)所得稅
老師,我們公司投資了其他公司,用充電樁設(shè)備投資,分紅以后錢到公司賬務(wù)上了,一開始投資的時候怎么寫分錄,收到這筆分紅怎么寫分錄,涉及什么稅
老師,請問一下目前是小規(guī)模,升為一般納稅人的優(yōu)缺點(diǎn)?
老師,有計算電商企業(yè)月利潤表的模版嗎
老師,請問:本月收到退款7656.24元,是去年所得稅匯算清繳,應(yīng)該給季報企業(yè)所得稅申報表哪一欄填寫
老師這道題主要的知識點(diǎn)是什么或者說應(yīng)該怎么分析
這個是日常銷售的會計處理,是比較基礎(chǔ)的分錄,要說分析的話,就是會計的基礎(chǔ)原則吧:有借必有貸,借貸必相等。
另外就是增值稅是價外稅