你好 借:管理費用? 1200? 貸:銀行存款?800 原材料?300 應付職工薪酬??100
某企業(yè)某月對生產(chǎn)車間使用的一臺機器設備進行修理,修理過程中領用本企業(yè)材料一批,價值為35000元。應支付修理人員工資為12000元。不考慮其他相關稅費,作會計分錄。
?企業(yè)由輔助生產(chǎn)車間為管理部門和基本生產(chǎn)車間修理固定資產(chǎn),領用原材料2000元,分配薪酬600元,月末結(jié)轉(zhuǎn)修理費用,管理部門為800元,基本生產(chǎn)車間為1800元。 老師,這題怎么做會計分錄?
建華工廠209年7月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務,要求編制會計分錄。(1)1日,用現(xiàn)金支付辦公用品費650元,其中生產(chǎn)車間300元管理部門350元。(2)5日,生產(chǎn)甲產(chǎn)品領用A材料800千克,單價50元,生產(chǎn)電產(chǎn)品領用B材料300千克,單價20元,管理部門領用B材料50千克。(3)10日,用現(xiàn)金支付管理部門修理費120元。(4)生產(chǎn)甲產(chǎn)品領用A材料200千克,單價50元,C材料300千克,單價10元生產(chǎn)車間領用C材料100千克,單價10元。(5)15日,用銀行存款支付下半年報紙雜志訂閱費2400元。(6)25日,用銀行存款支付本月水電費15000元其中生產(chǎn)車間9000元,管理部門6000元。(7)29日,用銀行存款支付本季度短期借款利息600元(前兩個月已經(jīng)計提)。(8)30日,結(jié)算本月應付職工工資50000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資20000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資15000元,車間管理人員工資6000元,企業(yè)管理人員工資9000元。編制會計分錄
建華工廠209年7月份發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務,要求編制會計分錄。(1)1日,用現(xiàn)金支付辦公用品費650元,其中生產(chǎn)車間300元管理部門350元。(2)5日,生產(chǎn)甲產(chǎn)品領用A材料800千克,單價50元,生產(chǎn)電產(chǎn)品領用B材料300千克,單價20元,管理部門領用B材料50千克。(3)10日,用現(xiàn)金支付管理部門修理費120元。(4)生產(chǎn)甲產(chǎn)品領用A材料200千克,單價50元,C材料300千克,單價10元生產(chǎn)車間領用C材料100千克,單價10元。(5)15日,用銀行存款支付下半年報紙雜志訂閱費2400元。(6)25日,用銀行存款支付本月水電費15000元其中生產(chǎn)車間9000元,管理部門6000元。(7)29日,用銀行存款支付本季度短期借款利息600元(前兩個月已經(jīng)計提)。(8)30日,結(jié)算本月應付職工工資50000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資20000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資15000元,車間管理人員工資6000元,企業(yè)管理人員工資9000元。編制會計分錄
企業(yè)為修理生產(chǎn)用車床,發(fā)生修理費用1200元,其中以銀行存款支付800,元領用維修材料300元,本企業(yè)修理工人工資費用100元的會計分錄。
想問下,假設只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關于這件固定資產(chǎn)相關的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務處理
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師,增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅是申報了就要繳納嗎?每月申報,年終在一起繳納
社保費用當月就會扣款,那是不是不用計提呀
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?