你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
建華工廠209年7月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),要求編制會計(jì)分錄。(1)1日,用現(xiàn)金支付辦公用品費(fèi)650元,其中生產(chǎn)車間300元管理部門350元。(2)5日,生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料800千克,單價(jià)50元,生產(chǎn)電產(chǎn)品領(lǐng)用B材料300千克,單價(jià)20元,管理部門領(lǐng)用B材料50千克。(3)10日,用現(xiàn)金支付管理部門修理費(fèi)120元。(4)生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料200千克,單價(jià)50元,C材料300千克,單價(jià)10元生產(chǎn)車間領(lǐng)用C材料100千克,單價(jià)10元。(5)15日,用銀行存款支付下半年報(bào)紙雜志訂閱費(fèi)2400元。(6)25日,用銀行存款支付本月水電費(fèi)15000元其中生產(chǎn)車間9000元,管理部門6000元。(7)29日,用銀行存款支付本季度短期借款利息600元(前兩個月已經(jīng)計(jì)提)。(8)30日,結(jié)算本月應(yīng)付職工工資50000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資20000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資15000元,車間管理人員工資6000元,企業(yè)管理人員工資9000元。(9)30日,按工資總額
建華工廠209年7月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),要求編制會計(jì)分錄。(1)1日,用現(xiàn)金支付辦公用品費(fèi)650元,其中生產(chǎn)車間300元管理部門350元。(2)5日,生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料800千克,單價(jià)50元,生產(chǎn)電產(chǎn)品領(lǐng)用B材料300千克,單價(jià)20元,管理部門領(lǐng)用B材料50千克。(3)10日,用現(xiàn)金支付管理部門修理費(fèi)120元。(4)生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料200千克,單價(jià)50元,C材料300千克,單價(jià)10元生產(chǎn)車間領(lǐng)用C材料100千克,單價(jià)10元。(5)15日,用銀行存款支付下半年報(bào)紙雜志訂閱費(fèi)2400元。(6)25日,用銀行存款支付本月水電費(fèi)15000元其中生產(chǎn)車間9000元,管理部門6000元。(7)29日,用銀行存款支付本季度短期借款利息600元(前兩個月已經(jīng)計(jì)提)。(8)30日,結(jié)算本月應(yīng)付職工工資50000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資20000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資15000元,車間管理人員工資6000元,企業(yè)管理人員工資9000元。編制會計(jì)分錄
建華工廠209年7月份發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),要求編制會計(jì)分錄。(1)1日,用現(xiàn)金支付辦公用品費(fèi)650元,其中生產(chǎn)車間300元管理部門350元。(2)5日,生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料800千克,單價(jià)50元,生產(chǎn)電產(chǎn)品領(lǐng)用B材料300千克,單價(jià)20元,管理部門領(lǐng)用B材料50千克。(3)10日,用現(xiàn)金支付管理部門修理費(fèi)120元。(4)生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料200千克,單價(jià)50元,C材料300千克,單價(jià)10元生產(chǎn)車間領(lǐng)用C材料100千克,單價(jià)10元。(5)15日,用銀行存款支付下半年報(bào)紙雜志訂閱費(fèi)2400元。(6)25日,用銀行存款支付本月水電費(fèi)15000元其中生產(chǎn)車間9000元,管理部門6000元。(7)29日,用銀行存款支付本季度短期借款利息600元(前兩個月已經(jīng)計(jì)提)。(8)30日,結(jié)算本月應(yīng)付職工工資50000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資20000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資15000元,車間管理人員工資6000元,企業(yè)管理人員工資9000元。編制會計(jì)分錄
資料:建華工廠6月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): 1、1日,生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料800千克,單價(jià)50元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用B材料300千克,單價(jià)20元,管理部門領(lǐng)用B材料50千克。生產(chǎn)車間領(lǐng)用C材料100千克,單價(jià)10元。 2、2日,用現(xiàn)金支付管理部門修理費(fèi)120元。 3、4日,采購員趙明出差,預(yù)借差旅費(fèi)600元,用現(xiàn)金支付。 4、5日,從銀行提取現(xiàn)金50000元,準(zhǔn)備發(fā)放工資。 5、5日,用現(xiàn)金發(fā)放職工工資50000元。 6、15日,采購員趙明出差回來,報(bào)銷差旅費(fèi)630元,差額補(bǔ)付現(xiàn)金。 7、25日,用銀行存款支付本月水費(fèi)15000元,其中生產(chǎn)車間9000元,管理部門6000元。 8、25日,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用B材料200千克,單價(jià)20元,領(lǐng)用D材料100千克,單價(jià)40元,生產(chǎn)車間領(lǐng)用D材料50千克,管理部門領(lǐng)用D材料30千克。 9、30日,用銀行存款支付本月電費(fèi)30000元,其中生產(chǎn)車間22000元,管理部門8000元。 10、30日,用銀行存款支付本季短期借款利息600元。 11、30日,結(jié)算本月應(yīng)付職工工資50000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資20000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資15000元,車間管理人員工資6000元,企業(yè)管理人員工資9000元。 12、30日,按工資總額的14%提取職工福利費(fèi)7000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人2800元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人2100元,車間管理人員840元,企業(yè)管理人員1260元。 13、30日,計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊3800元,其中生產(chǎn)車間2300元,管理部門1500元。 14、30日,按甲產(chǎn)品和乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資比例分配并結(jié)轉(zhuǎn)本月制造費(fèi)用。 15、30日,本月生產(chǎn)的甲產(chǎn)品800件,其中完工入庫500件,月末在產(chǎn)品300件,在產(chǎn)品成本按單價(jià)定額成本132元計(jì)算確定,其中直接材料85元,直接人工23元,制造費(fèi)用24元。生產(chǎn)的乙產(chǎn)品400件全部完工入庫,計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。
(井間一般消耗)科達(dá)公司XX年12月份發(fā)生下列部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):發(fā)給項(xiàng)管理解1.12月1日用現(xiàn)金購買辦公用品,其中生產(chǎn)車間170元,管理部門400元。2.12月4日銷售部門李閩出差,預(yù)借差旅費(fèi)1000元,以現(xiàn)金支付。3.12月5日用銀行支付產(chǎn)品銷售廣告費(fèi)2000元。4.12月6日生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料3000千克,成本90000元,領(lǐng)用乙材料1000千克,成本20000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用乙材料3000千克,成本60000元,生產(chǎn)車間領(lǐng)用甲材料500千克,成本15000元,管理部門領(lǐng)用乙材料200千克,成本4000元。5.12月8日提現(xiàn)金60000元備發(fā)工資。6.12月10日用現(xiàn)金發(fā)放工資60000元。7.12月10日銷售部門出差歸來,報(bào)銷差旅費(fèi)980元,退回現(xiàn)金20元。8.12月25日用銀行存款支付本月水電費(fèi)30000元,其中生產(chǎn)車間24000元,管理部門6000元。9.12月31日結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付職工工資60000元,其中,生產(chǎn)A產(chǎn)品工人工資25000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品工人工資18000元,生產(chǎn)車間管理人員工資6200元,企業(yè)管理人員工資10800元
匯算清繳里的平均人數(shù),如果算出來除完是小數(shù),入成整數(shù)么,比如3.33人,就寫四人,對吧
不享受出口退稅,公司可以是小規(guī)模嗎?
按審計(jì)出的審計(jì)報(bào)告做匯算清繳,出現(xiàn)問題,是會計(jì)的責(zé)任還是審計(jì)事務(wù)所的責(zé)任
老師,匯算清繳里面的從業(yè)人員,是每月人數(shù)之和之和,除以12,對嗎?如果只有十個月有人數(shù),后兩個月沒有人員,怎么算人數(shù)呢?
老師,匯算清繳里面的資產(chǎn)總額,是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和,除以四,對嗎?
老師你好,一般納稅人銷售免稅貨物,24年的業(yè)務(wù)沒入賬,25年4月份才補(bǔ)發(fā)票(金額80萬)給顧客(貨款還沒有收到),之前問老師教這樣調(diào)賬,借:應(yīng)收賬款 貸:利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報(bào)4月屬期的增值稅申報(bào)表時,在填減免表時候要不要減掉這80萬,因?yàn)橄到y(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里(手動改不了),如果減免表中減掉80萬,系統(tǒng)會提示錯誤,正確應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我想問一下上個月我開了680元的發(fā)票,他們又說要作廢開600元,我作廢了開了600元,結(jié)果人家又拿作廢的680報(bào)賬了,錢已經(jīng)到我們公司賬戶了,但是680的發(fā)票是作廢的,只有600的發(fā)票,我該怎么做賬,謝謝
你好,老師,公司之前的財(cái)務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,登記錯誤,我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛?
有一家紅磚廠,生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚,就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法,像這種開磚廠的常用哪種方法,是品種法還是分步法,到時候交接工作不知道用哪種方法
老師中午好,麻煩問下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
1、借制造費(fèi)用300 管理費(fèi)用350 貸庫存現(xiàn)金650
2、借生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品46000 管理費(fèi)用1000 貸原材料47000
3、借管理費(fèi)用120 貸庫存現(xiàn)金120
4、借生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品18000 制造費(fèi)用1000 貸原材料19000
5、借預(yù)付賬款2400 貸銀行存款2400
6、借制造費(fèi)用9000 管理費(fèi)用6000 貸銀行存款15000
7、借財(cái)務(wù)費(fèi)用200 應(yīng)付利息400 貸銀行存款600
8、借生辰成本-甲產(chǎn)品20000 乙產(chǎn)品15000 制造費(fèi)用6000 管理費(fèi)用9000 貸應(yīng)付職工薪酬50000