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今年認(rèn)證一張固定資產(chǎn)專票,發(fā)票開票日期是21年3月,借方是直接入固定資產(chǎn)還是要通過以前年度損益調(diào)整?

2022-04-11 18:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-11 18:01

你好;? ? ?這個 固定資產(chǎn)是好久收到的 ;? 是21年3月收到的;這個要走固定資產(chǎn)去核算。 只是折舊要走 以前年度損益調(diào)整補計提的? ?

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快賬用戶9604 追問 2022-04-11 18:04

21年收到的,只是一直沒認(rèn)證,我這個月認(rèn)證的話也是通過固定資產(chǎn)核算嗎?有沒有完整的會計分錄?

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齊紅老師 解答 2022-04-11 18:11

?你好;? ? ? 是的。正常做 ; 借固定資產(chǎn); 進(jìn)項稅貸 應(yīng)付賬款或者銀行存款。 按月折舊 補:借以前年度損益調(diào)整貸累計折舊? ; 借利潤分配-未分配利潤貸 以前年度損益調(diào)整; 本年的折舊正常做哈? ?

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快賬用戶9604 追問 2022-04-11 18:13

如果是22年才收到21年的發(fā)票,折舊就借固定資產(chǎn)帶累計折舊吧?

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齊紅老師 解答 2022-04-11 18:16

?你好 ;? ?22年 做 借管理費用貸累計折舊? ??正常做 ; 借固定資產(chǎn); 進(jìn)項稅貸 應(yīng)付賬款或者銀行存款。 按月折舊 補:借以前年度損益調(diào)整貸累計折舊? ; 借利潤分配-未分配利潤貸 以前年度損益調(diào)整; 本年的折舊正常做哈

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你好;? ? ?這個 固定資產(chǎn)是好久收到的 ;? 是21年3月收到的;這個要走固定資產(chǎn)去核算。 只是折舊要走 以前年度損益調(diào)整補計提的? ?
2022-04-11
你好 可以直接入到2022年的? 不需要調(diào)整
2022-03-23
你好 可以的,你這個就當(dāng)作是2022年取得的發(fā)票就可以的
2022-03-24
你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 貸:管理費用
2024-12-16
你好,如果確定沒有計提的,你這樣做對的
2020-10-03
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