你好,如果確定沒有計(jì)提的,你這樣做對(duì)的
老師,我想問固定資產(chǎn)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)06年前留殘值5%多留了4千多元,是以前年度應(yīng)提未提,今年處理,借:以前年度損益調(diào)整,貸:累計(jì)折舊,借:利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)、貸:以前年度損益調(diào)整,這樣行嗎?
老師您好!請(qǐng)問以前年度14年購(gòu)買電腦2199入固定資產(chǎn),但是以前財(cái)務(wù)都沒有計(jì)提折舊,早已過使用年限,今年我接手固定資產(chǎn)原值還是2199,是否一次性調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整2199,貸累計(jì)折舊2199借利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)2199貸以前年度損益調(diào)整2199
老師,因2021年少提了固定資產(chǎn)折舊400元,故在2022年補(bǔ)提,做了分錄1、借:以前年度損益調(diào)整,貸:累計(jì)折舊;2、借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整。2022年底結(jié)賬發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額期末余額與資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)余額形成差額400,請(qǐng)問要如何處理呢
你好 老師 去年的固定資產(chǎn)今年入賬的話 調(diào)整分錄是不是借以前年度調(diào)整損益 貸 累計(jì)折舊 然后結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)
老師,固定資產(chǎn)折舊計(jì)算有誤,以前年度的要調(diào)整,我用了以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目調(diào)了,當(dāng)時(shí)這樣寫的分錄:借:以前年度損益調(diào)整 貸:累計(jì)折舊 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整,但我們運(yùn)用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,請(qǐng)問怎么調(diào),怎么寫分錄?
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
15年建廠的時(shí)候,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項(xiàng)目上。現(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬還是不用填了
另如果是籌建期購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn),那目前處在裝修狀態(tài),等到明開業(yè)的時(shí)候,開始計(jì)提可以嗎?
你好,是的,開始使用再計(jì)提折舊
3月份購(gòu)電腦及投影儀,共一萬多塊錢,那當(dāng)時(shí)錄錯(cuò)錄到管理費(fèi)用一辦公費(fèi),現(xiàn)在是否一定要調(diào)整為固定資產(chǎn)?
你好,那就不用調(diào)整了,因?yàn)槎惙ㄉ鲜窃试S直接計(jì)入費(fèi)用的
還有老師,請(qǐng)問一下民營(yíng)醫(yī)院裝修的辦裝修許可證要交一筆人防費(fèi)(易地建設(shè)費(fèi)是直接入無形資產(chǎn)的專利費(fèi),還入在建工程?
你好,可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。不是在建工程