同學(xué)你好 1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
單位承擔(dān)的社保部分二級(jí)掛什么科目?應(yīng)付職工薪酬-
老師,請(qǐng)問職工薪酬是填寫“應(yīng)付職工薪酬”里的所有二級(jí)科目之和嗎?包含社保和公積金部分嗎
老師,繳納的社保,用應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)什么科目啊
老師,沒有應(yīng)付職工薪酬,只有應(yīng)付工資科目,應(yīng)付工資科目可以設(shè)二級(jí)科目嗎,比喻工資,社保
老師您好,①做工資的分錄及繳納社保的分錄是不是這么做? ②我剛才報(bào)年報(bào)應(yīng)付職工薪酬,我把社保對(duì)公部分都做成二級(jí)科目應(yīng)付職工薪酬好像做錯(cuò)了,報(bào)年報(bào)的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)我這一年的管理費(fèi)用下的應(yīng)付職工薪酬,做混了,含著對(duì)公部分的社保
老師這個(gè)殘疾人保證金現(xiàn)在申不申報(bào)
老師,固定資產(chǎn)從2018剛開始就計(jì)提錯(cuò)了,本來是一個(gè)工具,但發(fā)票是分兩個(gè)月收到的,按發(fā)票金額開始計(jì)提,一個(gè)工具分成兩次計(jì)提
老師,7月入職的員工,但是7月的工資是9月才發(fā)放的,請(qǐng)問我個(gè)稅系統(tǒng)7月.8月所屬期要做0申報(bào)嗎
老師,因?yàn)榇尕洷P虧造成的原材料減少怎么做分錄賬務(wù)處理?
鐵路和航空的電子發(fā)票,涉及進(jìn)項(xiàng)稅,量大,需要一張一張錄入嗎?
@董老師,繼續(xù)研究的,我感覺自己沒學(xué)透,
老師您好,這邊涉及一筆退款,金額有35w多,收款人是個(gè)人,之前用戶直接在軟件充值的 到賬是在企業(yè)支付寶,和企業(yè)微信,那這個(gè)款要怎么打才合適
老師!開具普通發(fā)票,如果抬頭是自然人個(gè)人的名字。一定都需要填寫身份證號(hào)和手機(jī)號(hào)嗎?
老師您好 請(qǐng)教一下 那個(gè)小規(guī)模納稅人應(yīng)該減免的增值稅 一直以來沒有做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅額 貸:營業(yè)外收入 這筆分錄 這個(gè)是從代賬公司接過來的 才發(fā)現(xiàn) 怎么處理比較穩(wěn)妥
董孝彬老師,繼續(xù)答,別的老師別接,沒問完,那eps里的股票期權(quán)沒有提及解鎖條件,而股份期權(quán)提及了