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Q

老師,因為存貨盤虧造成的原材料減少怎么做分錄賬務(wù)處理?

2025-09-13 17:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-09-13 17:51

借:待處理財產(chǎn)損溢—待處理流動資產(chǎn)損溢,

貸:庫存商品等,


經(jīng)批準后轉(zhuǎn)作管理費用。

借:管理費用,

貸:待處理財產(chǎn)損溢—待處理流動資產(chǎn)損溢,

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快賬用戶8194 追問 2025-09-13 17:56

借 待處理財產(chǎn)損益 貸 原材料 借 營業(yè)外支出-存貨盤虧毀損 貸 待處理財產(chǎn)損益 這樣寫分錄可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-09-13 17:57

這種是自然損失,是這樣做分錄的

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快賬用戶8194 追問 2025-09-13 17:59

盤虧的存貨不能用這個分錄是嗎老師

頭像
齊紅老師 解答 2025-09-13 18:00

盤虧的存貨一般是沖管理費用,不是計入營業(yè)外支出

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快賬用戶8194 追問 2025-09-13 18:01

好的老師

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齊紅老師 解答 2025-09-13 18:01

是的,是的,就是這樣的

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借:待處理財產(chǎn)損溢,貸:原材料庫存商品借:其他應(yīng)收款,貸:待處理財產(chǎn)損溢 ,貸:管理費用/ 貸:待處理財產(chǎn)損溢
2023-01-05
你好!你要補充入賬了
2024-05-20
你好 需要阿,特別是金額查的很多,要進行賬務(wù)處理的
2022-12-29
你好! 借待處理財產(chǎn)損益6500 折舊2000 貸固定資產(chǎn)8500 2.借待處理財產(chǎn) 貸原材料40000 借管理費用1000 其他應(yīng)收款8000 營業(yè)外支出31000 貸待處理財產(chǎn)損益 3.借管理費用3000 貸銀行存款
2022-05-15
同學(xué),首先你購入了原材料以后,你肯定會發(fā)出,發(fā)出以后月末的余額和你盤存的是否一致?
2022-05-13
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