填主表第10行和17行就是了.其他都不填
老師好! 1.小規(guī)模納稅人本季度價(jià)稅合計(jì)開(kāi)具普票400200元,請(qǐng)問(wèn)下老師!增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)的金額是價(jià)稅合計(jì)的嗎?2.如果開(kāi)具的是專(zhuān)票價(jià)稅合計(jì)400200元,也是沒(méi)有達(dá)起征點(diǎn)的??!這個(gè)是不是就不用填到未達(dá)起征點(diǎn)項(xiàng)了?直接填到個(gè) “增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額”第2行內(nèi)對(duì)嗎?
老師好, 我是小規(guī)模的納稅人,開(kāi)了專(zhuān)票普票電子發(fā)票,有5個(gè)點(diǎn)的差額征收,也有正常的3個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在總計(jì)超了45萬(wàn),要交增值稅,請(qǐng)問(wèn)我怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù),謝謝
我是個(gè)體工商戶。2021年12月也就是第四季度共開(kāi)了普通發(fā)票200000。然后我在增值稅申報(bào)表第11列“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”填寫(xiě)的“200000” 申報(bào)成功后比對(duì)結(jié)果顯示“本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額200000的2%請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確” 不知道這個(gè)要怎么操作,我記得上次申報(bào)只需要在“未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”填寫(xiě)開(kāi)的發(fā)票額度就通過(guò)了。
老師你好!請(qǐng)問(wèn)下,報(bào)小規(guī)格的季報(bào),就是開(kāi)了17萬(wàn)的普票,然后實(shí)際稅率1%,電子稅務(wù)局顯示的是1700的稅,但是“應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3%征收率),本年累計(jì)如果填寫(xiě)了,就是3個(gè)點(diǎn)稅,需要填寫(xiě)嗎,上面發(fā)票是17萬(wàn),稅額是1700元,請(qǐng)問(wèn)要怎么處理才好,謝謝老師!
老師好,我們是一家小規(guī)模納稅人,但是因?yàn)榭蛻粜枰獙?zhuān)票我們就在網(wǎng)上申請(qǐng)的代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票。那后面填寫(xiě)增值稅報(bào)表的話,是不是代開(kāi)的部分就要寫(xiě)在第一欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額”這里?開(kāi)普票免稅的部分寫(xiě)在“免稅銷(xiāo)售額”里?然后普票免稅具體免稅額就按照不含稅收入*3%的金額寫(xiě)在“本期免稅額”里面?
專(zhuān)利的減費(fèi)請(qǐng)求從專(zhuān)利局網(wǎng)站提交,請(qǐng)問(wèn),網(wǎng)址是什么
老師,注會(huì)戰(zhàn)略中的分銷(xiāo)和營(yíng)銷(xiāo)有什么區(qū)別?
個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)個(gè)稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營(yíng)者交的
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒(méi)有任何生產(chǎn)。現(xiàn)在將采購(gòu)國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣(mài)給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購(gòu)B公司總收購(gòu)款是1000萬(wàn),A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬(wàn),其中已轉(zhuǎn)的500萬(wàn)中包含了固定資產(chǎn)200萬(wàn),其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開(kāi)具5月份,請(qǐng)問(wèn)收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開(kāi),不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺(jué)得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過(guò)直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
總是這樣提示
剛才就是表10填寫(xiě)的銷(xiāo)售額,表17填寫(xiě)的是實(shí)際稅額
到最后提交申報(bào)的時(shí)候是這樣的
免稅額應(yīng)該填的是170000*0.03=5100