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老師你好!請(qǐng)問(wèn)下,報(bào)小規(guī)格的季報(bào),就是開(kāi)了17萬(wàn)的普票,然后實(shí)際稅率1%,電子稅務(wù)局顯示的是1700的稅,但是“應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3%征收率),本年累計(jì)如果填寫(xiě)了,就是3個(gè)點(diǎn)稅,需要填寫(xiě)嗎,上面發(fā)票是17萬(wàn),稅額是1700元,請(qǐng)問(wèn)要怎么處理才好,謝謝老師!

2022-04-11 16:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-11 16:15

填主表第10行和17行就是了.其他都不填

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快賬用戶8929 追問(wèn) 2022-04-11 16:22

總是這樣提示

總是這樣提示
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快賬用戶8929 追問(wèn) 2022-04-11 16:25

剛才就是表10填寫(xiě)的銷(xiāo)售額,表17填寫(xiě)的是實(shí)際稅額

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快賬用戶8929 追問(wèn) 2022-04-11 16:33

到最后提交申報(bào)的時(shí)候是這樣的

到最后提交申報(bào)的時(shí)候是這樣的
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齊紅老師 解答 2022-04-11 16:46

免稅額應(yīng)該填的是170000*0.03=5100

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填主表第10行和17行就是了.其他都不填
2022-04-11
你好,專(zhuān)票沒(méi)有45萬(wàn)免征的,專(zhuān)票按實(shí)際開(kāi)票計(jì)算稅金正常申報(bào)!收入可以選擇5個(gè)點(diǎn)3個(gè)點(diǎn)的列項(xiàng)填寫(xiě)申報(bào)即可!
2021-10-11
你好,增值稅申報(bào)表的銷(xiāo)售額是不含稅口徑,要把含稅換算成不含稅金額,如果是普票,當(dāng)月不達(dá)起征點(diǎn),不用實(shí)際繳稅,但如果是專(zhuān)票,則即便總的銷(xiāo)售額未超45萬(wàn),也是要繳稅的,因?yàn)橄铝髌髽I(yè)能夠抵扣。
2021-10-05
同學(xué) 你好 這個(gè)提示應(yīng)該是要填一下增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表
2022-01-03
第三個(gè)問(wèn)題,分錄是對(duì)的。
2022-04-19
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