借:原材料,庫存商品成本費(fèi)用(原來不考慮增值稅的科目) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
購買原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票出現(xiàn)問題,需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 原材料需要紅沖么 已經(jīng)抵扣過了 成本需要改么
已經(jīng)抵扣的發(fā)票發(fā)生退貨,我分錄是借:應(yīng)付賬款 貸:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那充成本分錄,是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料?要把轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)一起加到原材料成本中嗎?我結(jié)轉(zhuǎn)原材成本是借:生產(chǎn)成本
老師 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要紅沖之前買進(jìn)的材料和結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄麻煩一起發(fā)一下
老師 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要紅沖之前買進(jìn)的材料和結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎?進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄麻煩一起發(fā)一下
本年一月份結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額寫成進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,能不能在這個月更正正確的分錄,之前的沖紅
你好老師,社保補(bǔ)差額從哪補(bǔ)
老師你好,去開黨員選舉會議,打車費(fèi)可以報(bào)銷嗎
收到訴訟裁決書,拿到了敗訴方支付的違約金和部分貨款,怎么入賬
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,其余數(shù)據(jù)都是正確的,應(yīng)納稅額和附加稅也正確,就是 手動填寫2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎
接了一家有內(nèi)賬有小規(guī)模的,小規(guī)??赡苁菢I(yè)務(wù)不太多,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,憑證什么的都沒給我也不知道有沒有,有這樣的嗎,我是不是可以進(jìn)電子稅務(wù)局看看今年所有的財(cái)務(wù)報(bào)表看看銷售額,還需要看什么的嗎?
請問老師,甲單位23年收入100萬,6%的稅率。24年因?yàn)榭蛻敉肆藳_減100萬。但是增值稅申報(bào)的時(shí)候在13%稅率的未開票中沖減的,稅沖減6萬,未開票收入倒算的銷售額放在了13%。會導(dǎo)致什么結(jié)果
老師,剛?cè)肼氁患译娚坦?,有好幾個月份的賬沒做,發(fā)票有8000張,這種情況可以按月份做一筆確認(rèn)收入嗎
老師,就是企業(yè)是小規(guī)模公司,然后第三季度七月份開了外地經(jīng)營的項(xiàng)目開了24萬,八月份本地開了9萬塊錢,然后9月份開外地經(jīng)營項(xiàng)目開23萬,這種是不是要預(yù)繳啊
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,其余數(shù)據(jù)都是正確的,可以更正嗎?
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了,可以更正嗎?
不太理解 我問的是我前面做賬的購買材料分錄和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄需不需要紅沖
你紅沖買材料的分錄干嘛呢?只把增值稅進(jìn)項(xiàng)部分轉(zhuǎn)出到成本費(fèi)用就是了
被稅局認(rèn)證是虛開發(fā)票
業(yè)務(wù)是真實(shí)的不?還是業(yè)務(wù)也是假的?
交易是真的 不過我的供應(yīng)商被查了
交易是真的,就只把進(jìn)項(xiàng)專項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是。已經(jīng)計(jì)入成本的做納稅調(diào)增。不要所有賬都沖減。發(fā)票是虛的不能否認(rèn)業(yè)務(wù)的真實(shí)性。