可以更正 并且不影響稅款 不產(chǎn)生滯納金
老師你好,請問我們是自然獨(dú)資企業(yè),2022年第一季度,前任會(huì)計(jì)申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),把圖1申報(bào)表第18欄本期減免金額寫錯(cuò)了,正確的金額為29097.01元,導(dǎo)致多繳納增值稅稅款為1279.07元,附加稅多繳納63.94元,請問老師我這個(gè)季度申報(bào)時(shí),可以把多余稅款合計(jì)數(shù)1343.01元填寫在增值稅申報(bào)表第23欄嗎? (第三張圖片)
請問老師,我公司15年的其中一個(gè)月的增值稅納稅申報(bào)表報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在將其更正申報(bào)了,數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)更新到我九月申報(bào)時(shí)嗎?還是需要從15年往后每月的申報(bào)表都更正?
六月我申報(bào)的增值稅時(shí),由于我是自動(dòng)生成申報(bào)表的,進(jìn)項(xiàng)稅附表二忘記把“電子通行費(fèi)發(fā)票”抵扣的共111份,稅額本應(yīng)該填到8b(其他)第10欄次的,我忘記分開填寫了,需要更正申報(bào)表嗎????? 現(xiàn)在突然發(fā)現(xiàn)忘記分類填報(bào)了,全都被系統(tǒng)默認(rèn)包含在專用發(fā)票的份數(shù)及稅款中了怎么處理
老師我問下之前財(cái)務(wù)把前面二個(gè)季度的居民企業(yè)所得稅申報(bào)里面數(shù)據(jù)都填寫錯(cuò)了我這個(gè)我第三季度本年和之前二個(gè)季度銜接不上的怎么更改?是直接在第三季度安正確的本年累計(jì)數(shù)這一欄安糾正過來的數(shù)據(jù)填寫就可以嗎?會(huì)有影響嗎?前面季度都沒交所得稅都是負(fù)利潤
老師,值稅納稅申報(bào)表的主表里面的第25欄期初未繳增值稅 好多年了系統(tǒng)出來的數(shù)是錯(cuò)的, 那我可以在這個(gè)月把這個(gè)數(shù)填到30欄里頭 然后下個(gè)月的數(shù)正確了,可以這樣嗎 因?yàn)槲疑蟼€(gè)月也沒有交稅
老師,一般納稅人做簡易計(jì)稅3%的項(xiàng)目,成本票開進(jìn)來是1%的普票就可以做企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
你好老師,公司注銷賬上其他應(yīng)付款150萬可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎,用交稅嗎,貨幣資金有7千怎么處理
30000勞務(wù)費(fèi)個(gè)人所得稅計(jì)算方法
公司租房子通過中介的,支付給中介費(fèi)費(fèi)用怎么做賬?對方需要開什么票給我們
老師,現(xiàn)在在申報(bào)囯科小,要改去年稅務(wù)局申報(bào)的利潤表,增加研發(fā)費(fèi)用這一欄,可以改嗎?
整體轉(zhuǎn)讓個(gè)人獨(dú)資企業(yè),賬面有未分配利潤,平價(jià)轉(zhuǎn)讓時(shí),股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,協(xié)議價(jià)是未分配利潤的數(shù),還是0,股權(quán)原值是0還是有數(shù)的,
老師 我們公司有7個(gè)專利 這個(gè)每月要繳納什么費(fèi)用
老師,中秋節(jié)發(fā)月餅,賬務(wù)怎么處理???
老師,在公司注冊當(dāng)?shù)禺a(chǎn)生的餐費(fèi)計(jì)入哪里啊
沒給錢,可以先開票嗎?下個(gè)月給
老師增值稅附加稅沒有動(dòng)數(shù)據(jù),就是只更改了主表手動(dòng)填寫2欄,
老師在我要辦稅-稅費(fèi)繳納-更正申報(bào)就可以了是吧!
是的 您的操作路徑是正確的