同學,你好 發(fā)票什么問題?是數(shù)量金額不對嗎?需要重開嗎
老師,我們買的原材料出現(xiàn)了質量問題,現(xiàn)在供貨方紅沖發(fā)票開過來了,但是原材料我們已經投入生產做成成品賣給客戶了,這個發(fā)票我應該沖什么科目?還有當時購買的進項我們已經抵扣認證了?
購買原材料的進項發(fā)票出現(xiàn)問題,需要做進項稅轉出 原材料需要紅沖么 已經抵扣過了 成本需要改么
請問企業(yè)賣愿材料需要做進項稅轉出嗎?原材料已經抵扣了
自查發(fā)現(xiàn)3月已經結轉的成本發(fā)票有問題需要紅沖轉出,當時會計分錄是 借:原材料 貸:現(xiàn)金 借:主營成本 貸:原材料 現(xiàn)在要紅沖轉出是不是直接紅字就行了 借:原材料(紅字) 貸:現(xiàn)金(紅字) 借:主營成本(紅字) 貸:原材料(紅字)
你好,老師,以前年度購入的原材料已經抵扣入賬,然后現(xiàn)在需要轉出這批材料和進項稅額,分錄怎么做?
老師,你好!想請教一個問題,就是我們2024年向集團公司借款5000萬,借款利率假設是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項目的利息支出調整的時候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個月的LPR都會調整,那么我們在確定這個金融企業(yè)同期同類貸款利率應該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實際業(yè)務只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應付款,然后找票進來付錢,借,其他應付款,貸銀行存款這樣做賬對嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應該是好多?
老師計提社保費也是應付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預收賬款沒有確認收入,后期確認收入時要怎么處理?是分幾次確認?還是可以一次性都確認收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務業(yè)務,如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎
供應商有問題 金四系統(tǒng)查出企業(yè)有問題
同學,你好 先做進項稅額轉出
原材料還用沖么,成本改不改
同學,你好 你接到稅務局的通知了嗎? 你這個是真實的業(yè)務還是虛假的?