你好 ; 你原材料 做了領用計入生產去了嗎 ? 你先把原來做賬的分錄 都發(fā)出來看看。 我看怎么轉合適
企業(yè)自產自銷會計分錄能不能這樣寫 1、購進原材料等, 借:原材料, 應交稅費 貸:銀行存款等。 2、領原材料時, 借:主營業(yè)務成本, 貸:原材料。 3、將產品銷售出去時, 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 還是一定要這樣寫 1、購進原材料等, 借:原材料, 應交稅費, 貸:銀行存款等。 2、領用原材料時, 借:生產成本等, 貸:原材料。 3、產品入庫時, 借:庫存商品, 貸:生產成本。 4、將產品銷售出去時, 借:銀行存款, 貸:主營業(yè)務收入, 應交稅費。 5、結轉成本時, 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
裝修公司購買的裝修材料一般是用多少買多少, 那我還走原材料嗎 1 借:原材料 應交稅費—應交增值稅—進項 貸:銀行存款或應付賬款 結轉成本時 借:主營業(yè)務成本 貸:原材料 2 或者直接 借:主營業(yè)務成本 應交稅費—應交增值稅—進項 貸:銀行存款或應付賬款, 老師應該用哪一個分錄或者具體應該怎么做分錄
老師,當月采購原材料水泥5000元已使用,未付款,我做分錄 借:原材料-水泥 5000 貸:應付賬款-暫估 5000 借:生產成本 貸:原材料-水泥 付款 借:應付賬款 貸:銀行存款 次月開來專票 分錄:沖紅采購水泥暫估 借:應付賬款-暫估 5000 貸:原材料-水泥 5000/1.13 應交稅費-進項稅 貸:應付賬款 最后 沖減原材料成本 借:原材料-水泥 進項稅金額 貸:生產成本-直接材料 然后按發(fā)票做分錄 借:原材料-水泥 5000
修理修配時購買的材料,借原材料 應交稅費 貸應付賬款 月末結轉 借主營業(yè)務成本 貸原材料 這個分錄對嗎
1、10月暫估: 借:原材料--鋼材 18000, 貸:應付賬款--暫估 18000 2、11月紅沖: 借:原材料--鋼材 -18000, 貸:應付賬款--暫估 -18000; 同時發(fā)票發(fā)票到: 借:原材料--鋼材 20000 應交稅費--應交增值稅(進項稅)2600 貸:應付賬款--xx公司 22600 少結轉成本補成本? 借:主營業(yè)務成本 2000(20000-18000) 貸:庫存商品 2000 對的嘛?
供應商開給我們的發(fā)票單位按噸開的,我們開給客戶的發(fā)票可以按升嗎
老師,廠家給的溢價計入什么科目,意思是比如采購貨物時價款是10萬,只需支付7萬,其他3萬支付貨款時扣除,這種情況這3萬記入什么科目呢。
企業(yè)所得稅年度匯算清繳收入是,開票收入和未開票收入之和嗎?
老師,我們有四個股東,其中有一個股東占10%,注冊資本應該是50W就行,他投了100W,當時做賬時直接將這100W計到實收資本科目了,現在審計老師說這樣不行,有50W要計到資本公積,是不是我只需做一個分錄就可以了。借:實收資本 50W 貸:資本公積 50W
我們建廠房的時候是包給老板另外一個公司做的,現在廠房建起來了,也在開始生產,另外一個公司記賬給我們廠房花了900多萬,但是他們無法給我們開票,無法辦理竣工結算,建廠房時,我們自己公司花費的錢,也一直掛在在建工程,請問,這筆賬我后期該如何處理
老師,新接手公司以前都是紙版發(fā)票,沒有開通全電發(fā)票,之前作廢的發(fā)票對方都銷毀了,沒有,請問這有影響嗎?
老師,商貿公司可以買一些黃金嗎
老師我報表里有一個其他收益3786.85,填稅務報表的時候沒有其他收益我這3786.85應該填在哪里
老師,固定資產分類中機械設備和生產經營有關的器具,工具,應該怎么分辨呀
老師 我想問一下從代理記賬公司往回拿賬都需要交接什么呢
先是借:生產成本/直接材料 貸:原材料
先是借:生產成本/直接材料 貸:原材料
然后再這樣
你好; 先做借原材料貸進項稅轉出? ;? 借 應付賬款貸原材料 ;? ?沖領用借生產成本負數貸原材料? 負數
那主營業(yè)務成本要沖嗎
我這樣做行嗎
?你好; 你銷售了這個 完工產品的話。 就得去沖的??
那還要沖生產成本再沖主營業(yè)務成本
這個是退貨的進項稅額轉出
應該是還沒進到生產成本里
只是發(fā)生了退貨,我這個稅給抵扣了
?你好 ;? 那你就做借原材料貸進項稅轉出。? 借應付賬款貸原材料??
那轉出的進項稅怎么處理?就掛在賬上,不需要結平嗎
借原材料 貸進項稅轉出是把進項稅額算到原材料成本里,那退貨的原材料呢
我這筆進項稅額轉出是要補交稅的還要算在原材料成本里嗎
?你好;? 月末結轉下。?? 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
這個分錄能給我寫詳細點嗎,我還是不能理解
我是做的這個分錄,可以嗎?那轉出的進項稅額叫稅了還要沖減原材料嗎
我 已經? 按照你說的詳細給你寫了? ?
麻煩把數字也加上,寫個完整的分錄,麻煩了
你好;? 我比如金額。 你自己根據你實際帶 ;? 比如你原材料 是100 ; 進項稅是? 50 。 合計是 150? ;? 那么現在轉出? ??借原材料50貸進項稅轉出50 。? 借應付賬款150貸原材料? 150 只是退貨? ?
好的,明白了,謝謝
沒事的; 我舉例寫的 。你自己理解下去 處理哈??