你好 借:應交稅費 貸:營業(yè)外收入/其他收益 你要進行賬務處理的
老師,請問一下企業(yè)法人變更,已經(jīng)去工商變更領取了新的營業(yè)執(zhí)照,還需要去稅局登記變更嗎?電子稅務局登錄還是顯示的是原來的法人,請問怎么綁定新法人。
請問老師,我公司注冊資本200萬,五個股東:甲認繳120萬(外加5%干股),乙認繳20萬(未實繳)占比10%,其他股東認繳20萬占比10%(已經(jīng)實繳完畢)?,F(xiàn)在做股權變更,由乙代持其他三個股東的股份,其他三位股東未來只享受分紅權,并且股份要縮減到5%.請問, 1.賬務上這三個股東的實收資本需要怎么處理,代持股東這邊怎么處理,因為代持股東還沒有實繳? 2.股權變更前需要準備哪些資料?這三位股東需要簽代持協(xié)議還是轉讓協(xié)議,稅務局才能變更?(至前所有股東已經(jīng)在工商稅務登記備案了)
1、老師六稅兩費的會計分錄怎么做,2、股權轉讓工商已經(jīng)變更了,稅務局已經(jīng)繳稅了,接下來還需要做什么
老師好,A公司花了1元購買了B公司名下子公司的100%的股權已經(jīng)做了股權變更轉讓款項均已對公打款至B公司,然后又以2元錢轉讓B公司的股權給c自然人也已經(jīng)完成的了股權變更,2元款項A公司暫時還沒收到。請問這個會計分錄怎么做?
老師,A公司股東股權100%轉讓給B公司,5月份稅務和工商都已經(jīng)全部轉讓完成了。現(xiàn)在做5月份的賬,A公賬務要怎么做會計分錄呢
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結轉銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結轉銷售成本 但是我有結轉產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
計提怎么做
借:稅金及附加 貸:應交稅費
計提 借:稅金及附加10000 貸:應交稅費10000 繳納借:應交稅費10000 貸:營業(yè)外收入5000 貸:銀行存款5000
是的,你的分錄是正確的