同學(xué)你好,這個需要檢查一下是什么原因造成的,比如說是你給對方多付款了,又不是預(yù)付了下次的部分款,這個時候找對方要回來錢,就是借銀行存款,貸應(yīng)付賬款。如果是付款中包含了預(yù)付款,多出來的不用調(diào)整哈,如果是你之前少記了應(yīng)付賬款,那就把少記金額,補(bǔ)一個和之前一樣的分錄哈。實在找不到原因,把這個金額就借營業(yè)外支出,貸應(yīng)付賬款,如果是外賬的話,這個是不可以稅前扣除的,自己在匯算清繳在納稅調(diào)整-扣除類-其他調(diào)增就可以了
我們公司才做賬兩個月 本月資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的期末余額有差異 ,應(yīng)該怎么調(diào)整呢?是期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候成本本應(yīng)該在借方 然后入到貸方,是負(fù)數(shù) 這個差額怎么調(diào)整
這個月出完帳后,查看科目余額,發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款期末余額是負(fù)數(shù)。請問要怎么調(diào)整。調(diào)整之后下個月還要怎么做?
請問老師,科目余額表應(yīng)付賬款是沒有余額的,但是下面明細(xì)一個正數(shù),一個負(fù)數(shù),請問財審怎么做調(diào)整分錄呢?
老師,應(yīng)收賬款期末余額負(fù)數(shù),要重分類調(diào)到預(yù)收賬款,調(diào)完之后的余額肯定是跟財務(wù)報表應(yīng)收的期末余額對不上的,這個需要怎么處理?還有如果期初余額也是負(fù)數(shù)同樣需要重分類嗎?
進(jìn)出口工業(yè),前任會計去年期末報表資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)收賬款做成了負(fù)數(shù)—529662.23,我看了一下應(yīng)收賬款明細(xì)賬,其中應(yīng)收賬款—出口銷售貨款期末余額是貸方780415.78,另外內(nèi)銷貨款期末余額是借方250753.55。請問老師這種情況期初我需要調(diào)整嗎?應(yīng)該怎么調(diào)整
老師好 市區(qū)的某餐飲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年向居民張某租入一家門面房用于餐廳經(jīng)營,合同約定每月租金為3萬元,租期為12個月 問為啥分?jǐn)偤笤伦饨鹗杖胛闯^10萬元,免征增值稅?
請問如果公司開票到其他市,企業(yè)所得稅怎樣交,不能有成本費用抵嗎?,跟開市內(nèi)的有什么區(qū)別?
老師公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)非個人,交多少的個稅?
老師,我接了代理記賬公司的20多戶客戶,月底要交接,我應(yīng)該從哪些地方去規(guī)避雙方法律責(zé)任呢?資料清單怎么列呢?
中級職稱報名地址?老師
老師報表重分類如果負(fù)債類為負(fù)數(shù),就把負(fù)數(shù)搬到資產(chǎn)那邊同時變成正數(shù)
供應(yīng)商開給我們的負(fù)數(shù)發(fā)票抵扣聯(lián)。我們應(yīng)該放在憑證里面嗎?
有一個語音直播平臺他讓我提供身份證支付號碼說會保底支付是假的嗎,,如果發(fā)了是不是會丟了身份信息
老師,我們是小規(guī)模納稅人公司,我們把貨品放在交易中心平臺上掛賣,怎么來確認(rèn)收入和做賬呢
個體戶一個季度超過30萬,比如是31萬,就直接按照31萬*5%交所得稅嗎
這樣調(diào)整之后,下個月不用管了
應(yīng)該是多付了,但是又不能問對方要錢??梢灾苯幼鲋胤诸悊??出借預(yù)付賬款,貸應(yīng)付賬款
可以這樣子做,但是你這樣子做了,意思是可以抵下次貨款,如果真可以抵,就這樣做