同學(xué)你好,這個(gè)需要檢查一下是什么原因造成的,比如說(shuō)是你給對(duì)方多付款了,又不是預(yù)付了下次的部分款,這個(gè)時(shí)候找對(duì)方要回來(lái)錢(qián),就是借銀行存款,貸應(yīng)付賬款。如果是付款中包含了預(yù)付款,多出來(lái)的不用調(diào)整哈,如果是你之前少記了應(yīng)付賬款,那就把少記金額,補(bǔ)一個(gè)和之前一樣的分錄哈。實(shí)在找不到原因,把這個(gè)金額就借營(yíng)業(yè)外支出,貸應(yīng)付賬款,如果是外賬的話,這個(gè)是不可以稅前扣除的,自己在匯算清繳在納稅調(diào)整-扣除類(lèi)-其他調(diào)增就可以了

我們公司才做賬兩個(gè)月 本月資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的期末余額有差異 ,應(yīng)該怎么調(diào)整呢?是期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候成本本應(yīng)該在借方 然后入到貸方,是負(fù)數(shù) 這個(gè)差額怎么調(diào)整
這個(gè)月出完帳后,查看科目余額,發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款期末余額是負(fù)數(shù)。請(qǐng)問(wèn)要怎么調(diào)整。調(diào)整之后下個(gè)月還要怎么做?
請(qǐng)問(wèn)老師,科目余額表應(yīng)付賬款是沒(méi)有余額的,但是下面明細(xì)一個(gè)正數(shù),一個(gè)負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)財(cái)審怎么做調(diào)整分錄呢?
老師,應(yīng)收賬款期末余額負(fù)數(shù),要重分類(lèi)調(diào)到預(yù)收賬款,調(diào)完之后的余額肯定是跟財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)收的期末余額對(duì)不上的,這個(gè)需要怎么處理?還有如果期初余額也是負(fù)數(shù)同樣需要重分類(lèi)嗎?
進(jìn)出口工業(yè),前任會(huì)計(jì)去年期末報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)收賬款做成了負(fù)數(shù)—529662.23,我看了一下應(yīng)收賬款明細(xì)賬,其中應(yīng)收賬款—出口銷(xiāo)售貨款期末余額是貸方780415.78,另外內(nèi)銷(xiāo)貨款期末余額是借方250753.55。請(qǐng)問(wèn)老師這種情況期初我需要調(diào)整嗎?應(yīng)該怎么調(diào)整
哪些普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)哪些專(zhuān)票不可以進(jìn)項(xiàng)?麻煩老師發(fā)下最新的資料?
老師好 請(qǐng)問(wèn)四川初級(jí)會(huì)計(jì)繼續(xù)教育,怎么選擇入囗學(xué)習(xí)教育
老師,這題答案中,求出來(lái)銷(xiāo)項(xiàng)稅額又減去進(jìn)項(xiàng)稅額,可是,購(gòu)進(jìn)稅額,當(dāng)年不就應(yīng)該抵扣過(guò)了嗎?為什么又抵扣一次呢
傳媒公司與娛樂(lè)主播簽合作協(xié)議,公司用公戶給他們主播發(fā)放工資時(shí),需要給這些主播申報(bào)個(gè)稅嗎
可轉(zhuǎn)債的發(fā)行時(shí)間如果是4.1日,在計(jì)算稀釋每股收益的時(shí)候需要考慮時(shí)間權(quán)重嗎?
老師 公司處置名下的車(chē) 保險(xiǎn)公司退了保費(fèi)2500 怎么入賬 借銀行存款貸管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)嗎?
去年暫估了前幾個(gè)月的電費(fèi)和一些材料,后續(xù)去年年底發(fā)票過(guò)來(lái)了,但是我忘記暫估過(guò)了,直接入賬了。今年調(diào)整怎么調(diào)整?小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 直接原分錄沖前邊暫估的分錄,還是先用生產(chǎn)里轉(zhuǎn)到原材料在紅沖暫估,然后材料進(jìn)銷(xiāo)存里出庫(kù)和入庫(kù)都錄入負(fù)數(shù)
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會(huì)計(jì)多計(jì)提了好多企業(yè)所得稅,單實(shí)際未繳納,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做比較合適
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,有個(gè)分公司在10月開(kāi)了票,有進(jìn)項(xiàng)稅,之前一直是匯總申報(bào),接手后今天去辦理取消匯總增值稅申報(bào),做10月申報(bào),分公司的進(jìn)項(xiàng)稅如何處理?
老師 咨詢一個(gè)問(wèn)題。一個(gè)客戶,之前跟他合作是跟A公司合作,合作期間A公司有欠款,欠款的銷(xiāo)售發(fā)票還沒(méi)開(kāi)給對(duì)方?,F(xiàn)在客戶A公司要注銷(xiāo)了,重新成立新公司B,重新與B公司簽合同與B合作了。A與B法人也不相同。為了保證跟A合作期間的欠款回收安全性?,F(xiàn)在需要做些什么呢?跟A合作未開(kāi)的欠款發(fā)票需要全部開(kāi)出來(lái)嗎?


這樣調(diào)整之后,下個(gè)月不用管了
應(yīng)該是多付了,但是又不能問(wèn)對(duì)方要錢(qián)??梢灾苯幼鲋胤诸?lèi)嗎?出借預(yù)付賬款,貸應(yīng)付賬款
可以這樣子做,但是你這樣子做了,意思是可以抵下次貨款,如果真可以抵,就這樣做