您好,借預(yù)付1100000貸應(yīng)付賬款
老師,請問資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款的余額是一個(gè)固定數(shù)且減少了,怎么調(diào)整科目余額表來使余額和報(bào)表一致
其他應(yīng)付款明細(xì)科目有借方余額和貸方余額,明細(xì)之和有時(shí)得出總賬科目貸方余額,有時(shí)是借方余額,請問資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)付款期末余額1.按照總賬科目余額直接填,2.還是按明細(xì)科目貸方余額填,明細(xì)科目借方余額數(shù)調(diào)整到其他應(yīng)收款填呢?請同時(shí)告知下會(huì)計(jì)制度文件依據(jù),謝謝!
這個(gè)月出完帳后,查看科目余額,發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款期末余額是負(fù)數(shù)。請問要怎么調(diào)整。調(diào)整之后下個(gè)月還要怎么做?
請問老師,科目余額表應(yīng)付賬款是沒有余額的,但是下面明細(xì)一個(gè)正數(shù),一個(gè)負(fù)數(shù),請問財(cái)審怎么做調(diào)整分錄呢?
老師有個(gè)問題請教一下 科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表的余額不一樣,相差數(shù)就是科目余額表比資產(chǎn)負(fù)債表多一個(gè)累計(jì)折舊的數(shù),這樣的情況我要怎么把兩個(gè)表的余額調(diào)整一致呢?
老師下午好,我想問一下老師,我們是苗木專業(yè)合作社,然后5月份開進(jìn)來兩張發(fā)票,是個(gè)體戶給開的發(fā)票,然后開錯(cuò)了,開進(jìn)來了,然后他不會(huì)沖紅,也沒有沖紅,6月份又開了一張正確的發(fā)票,是小規(guī)模納稅人,6月份我正常能做賬,我想問的是他開錯(cuò)的5月份那兩張發(fā)票我應(yīng)該怎么處理呀?老師
請問一下,給公司做審計(jì)報(bào)告這個(gè)是做什么費(fèi)用。管理費(fèi)用?
銷售棉花銷售是免稅的嗎
老師,企業(yè)支付寶收款,可以給對方開具發(fā)票嗎?
我們是運(yùn)輸公司,剛開始和別人五五開買了一輛車,過了兩年后,改投資金額改為三七,公司占七,要把那20%的金額轉(zhuǎn)給別人,這20%的金額要怎么入賬呢
虧損合同,非標(biāo)的資產(chǎn),確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債,對方科目記入什么,為什么。麻煩詳細(xì)解釋一下
怎么樣通過電子稅務(wù)局申報(bào)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)?
老師,小規(guī)模納稅人,足浴行業(yè),開票收入有203600,無票收入有156370 那申報(bào)增值稅給是只申報(bào)203600的不含稅收入,剩下的156370就合并開票收入一起申報(bào)企業(yè)所得稅,而不是把兩個(gè)數(shù)字加起來申報(bào)增值稅?
有員工干了幾天就走了,我們對公發(fā)了工資,但是身份證號碼沒有要到,這種情況下應(yīng)該如何處理?
6%稅率都是哪些科目