同學(xué)你好,只結(jié)轉(zhuǎn)收到加工費(fèi)的這幾款的成本。
老師比如說我7月份計(jì)提工資掛的制造費(fèi)用,到月末的時候這個制造費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費(fèi),主料由加工方提供,我們才開始做要成本票,加工方就把款項(xiàng)轉(zhuǎn)我們賬上,我們再轉(zhuǎn)支付給購貨方購買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來給我們,我們又開銷售礦產(chǎn)品,焦炭的銷項(xiàng)發(fā)票出去,7月份銷售收入是購進(jìn)焦炭又銷售出去,請問我這個月的制造費(fèi)用,工人工資這些我要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目去,是主營業(yè)務(wù)成本還是生產(chǎn)成本里面
從7月份就沒干,但是也提的折舊還有電費(fèi)什么的生產(chǎn)成本,從12月份開始給人家加工的掙個加工費(fèi),你說這個月結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時候需要把以前的成本一塊結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是只結(jié)轉(zhuǎn)加工這段時間花的成本
我們公司是來料加工,我們這個月收到了某幾個款的加工費(fèi)收入,要是結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,是結(jié)轉(zhuǎn)整個月的車間人工水電折舊輔料,還是只結(jié)轉(zhuǎn)收到加工費(fèi)的這幾款的成本?
老師,請問我們做來料加工的,材料都是客供,我們的成本就是人工、房租、水電、折舊這些,加工完成當(dāng)月沒有出貨,次月才出貨,月末歸集這些費(fèi)用后是轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本還是庫存商品呢?
老師,25年成立的公司不需要報(bào)工商年報(bào)是吧
老師,你好,個體戶轉(zhuǎn)查賬征收后,給員工和老板都交了社保,公司承擔(dān)的部分可以做為費(fèi)用扣除嗎?老板的能扣除嗎?還是只能扣員工的?
老師好,我是一家買賣雞蛋的商貿(mào)公司,我把雞蛋送到超市,是屬于代銷對么?賬怎么做?
請問,現(xiàn)在電子發(fā)票,超過8行,還要清單嗎?還是無所謂了?謝謝
老師工資組成是基本工資,獎金,全勤。加班工資按基本工資算。那請假的工資不是也按基本工資扣嗎
第二個選項(xiàng)為啥對,不是應(yīng)該先找合伙企業(yè)么
第二大題最后一個小問,邊際貢獻(xiàn)、可控邊際貢獻(xiàn)、部門邊際貢獻(xiàn),,這個部門邊際貢獻(xiàn)的答案是2700000-1900000=800000,是為什么?
老師支出了費(fèi)用。發(fā)票還沒有到,可以借記應(yīng)收賬款,貸記銀行存款旳?
你好,老師.我要收貨款5000元但客戶要我開發(fā)票給他我就說要加9個點(diǎn)。那就是價稅合計(jì)5450元為開票金額。但說稅額走私賬他就微信轉(zhuǎn)450元給我。但要專票可我開不出就另一我的B客戶開專票給他,我和B客戶有往來到時我就沖減B客戶在我公司進(jìn)貨的貨款。問題是我應(yīng)沖減多少錢給B客戶?是5450元還是5450+我私賬收到的450元。對公收款就是B客戶收5450元
老師你好企業(yè)是一般納稅人生產(chǎn)混凝土銷售,24年12月給對方開具發(fā)票11要到期回款5要余額6萬至今沒有給錢,老板說不給錢就把發(fā)票紅沖了,這樣可以嗎?