沒(méi)生產(chǎn)你車間的費(fèi)用做到管理費(fèi)用里面 開(kāi)始生產(chǎn)了再做生產(chǎn)就可以 結(jié)轉(zhuǎn)也是結(jié)轉(zhuǎn)開(kāi)始生產(chǎn)的
老師比如說(shuō)我7月份計(jì)提工資掛的制造費(fèi)用,到月末的時(shí)候這個(gè)制造費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費(fèi),主料由加工方提供,我們才開(kāi)始做要成本票,加工方就把款項(xiàng)轉(zhuǎn)我們賬上,我們?cè)俎D(zhuǎn)支付給購(gòu)貨方購(gòu)買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開(kāi)原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來(lái)給我們,我們又開(kāi)銷售礦產(chǎn)品,焦炭的銷項(xiàng)發(fā)票出去,7月份銷售收入是購(gòu)進(jìn)焦炭又銷售出去,請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月的制造費(fèi)用,工人工資這些我要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目去,是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是生產(chǎn)成本里面
老師我們老板做沙石加工的,購(gòu)買礦石加工成沙子,一邊買進(jìn)原材料,一邊加工,一邊銷售,那么這個(gè)生產(chǎn)成本還是要月底分?jǐn)倖??有了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
你好老師,我們是提供服裝加工勞務(wù)的公司。工人工資計(jì)入生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用歸集到生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用,月末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時(shí)候,財(cái)務(wù)主管說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)到工資,我沒(méi)明白這是怎么結(jié)轉(zhuǎn) 涉及生產(chǎn)成本的分錄就是這幾個(gè): 計(jì)提工資分錄是借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-工人工資 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 制造費(fèi)用歸集分錄:借生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用 貸:制造費(fèi)用 最后結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn),提供勞務(wù)不能用庫(kù)存商品科目
從7月份就沒(méi)干,但是也提的折舊還有電費(fèi)什么的生產(chǎn)成本,從12月份開(kāi)始給人家加工的掙個(gè)加工費(fèi),你說(shuō)這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時(shí)候需要把以前的成本一塊結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是只結(jié)轉(zhuǎn)加工這段時(shí)間花的成本
請(qǐng)教大家,企業(yè)停工期間,機(jī)器折舊和工人基本工資正常列支,但是沒(méi)有生產(chǎn)和銷售產(chǎn)品,所以生產(chǎn)成本和銷售成本都不需要結(jié)轉(zhuǎn),制造費(fèi)用下面的折舊,工資有余額,就這樣趴著,下個(gè)月有生產(chǎn)銷售后,在一并結(jié)轉(zhuǎn),我這樣理解的對(duì)嗎
你好你好。初級(jí)會(huì)計(jì)證可以報(bào)名申請(qǐng)嗎
我在上一個(gè)公司上班,把身份證和銀行卡號(hào)發(fā)給下一個(gè)公司,下一個(gè)公司知道我在上一個(gè)公司的工資嗎
小規(guī)模納稅人,匯算清繳,系統(tǒng)自動(dòng)勾的選項(xiàng),沒(méi)有“資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整”這一項(xiàng),去年有這個(gè)表但也填的零,還需要填嗎?還有發(fā)現(xiàn)今年沒(méi)有A107040表了?
企業(yè)所得稅匯算清繳是把一部分業(yè)務(wù)招待費(fèi)轉(zhuǎn)為了視同銷售收入,未交增值稅,是否需要更正增值稅申報(bào)表,如果要更正視同銷售收入如何填寫(xiě)增值稅申報(bào)表?交完稅賬務(wù)如何調(diào)整?
企業(yè)無(wú)償使用自然人的房產(chǎn)土地,怎么申報(bào)繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅呢?應(yīng)該由誰(shuí)繳納呢?政策依據(jù)是什么呢
老師好,我司收到自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票計(jì)算抵扣,申報(bào)表怎樣填報(bào)?
請(qǐng)問(wèn) 醫(yī)療器械 開(kāi)票 大類開(kāi)什么
貿(mào)易公司員工國(guó)外消費(fèi)沒(méi)有發(fā)票怎么入賬
老師,24年匯算清繳還沒(méi)做,發(fā)現(xiàn)24年增值稅申報(bào)的收入和自己做賬少了1分錢。這1分錢是24年1月少做賬了,增值稅申報(bào)收入多了1分錢。那我反賬到24年12月補(bǔ)做1分錢收入做賬,重新更正了24年第四季度的財(cái)報(bào)和所得稅預(yù)算表,讓24年賬上收入和全年增值稅申報(bào)收入一致可以嗎
老師,開(kāi)專票給對(duì)方,這個(gè)電話沒(méi)有,電話:—可以嗎