您好,還是跟制造的生產(chǎn)成本一樣,月末歸集這些費(fèi)用后應(yīng)先將它們轉(zhuǎn)入“生產(chǎn)成本”科目,待產(chǎn)品完工并驗(yàn)收入庫時,再將生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)入“庫存商品”科目。當(dāng)產(chǎn)品實(shí)際銷售并確認(rèn)收入時,才將相應(yīng)的成本從“庫存商品”科目轉(zhuǎn)入“主營業(yè)務(wù)成本”科目
老師比如說我7月份計提工資掛的制造費(fèi)用,到月末的時候這個制造費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費(fèi),主料由加工方提供,我們才開始做要成本票,加工方就把款項轉(zhuǎn)我們賬上,我們再轉(zhuǎn)支付給購貨方購買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開原材料的進(jìn)項發(fā)票來給我們,我們又開銷售礦產(chǎn)品,焦炭的銷項發(fā)票出去,7月份銷售收入是購進(jìn)焦炭又銷售出去,請問我這個月的制造費(fèi)用,工人工資這些我要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目去,是主營業(yè)務(wù)成本還是生產(chǎn)成本里面
老師:像原來直接材料、制造費(fèi)用,人工都是轉(zhuǎn)到庫存商品的,可是我8月沒有生產(chǎn)產(chǎn)品,那我這些費(fèi)用轉(zhuǎn)那個科目去,是不是直接轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里?
老師 我們做餐飲的,我現(xiàn)在出報表,就是給老板看的收入 成本 費(fèi)用這些,我的菜是進(jìn)入主營業(yè)業(yè)務(wù)成本,干貨調(diào)料類是進(jìn)入原材料,月末領(lǐng)用了多少再結(jié)轉(zhuǎn)成本,請問我出的報表里,主營業(yè)業(yè)務(wù)成本應(yīng)該是我買菜加結(jié)轉(zhuǎn)的原材料成本 還是整月買菜加干貨調(diào)料類的買進(jìn)來的成本呢?
我想問一下,我們總公司從分公司調(diào)回一些材料,有一些是直接銷售出去,有一些是自用,但無法分清那些是自用,那些是直接銷售出去,我意思是我全部入到庫存商品,如果直接銷售的話,我就直接出庫存商品,月底我就借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,如果是生產(chǎn)自用的,月底的時候,根據(jù)車間實(shí)際領(lǐng)用材料數(shù),例如,領(lǐng)了15萬材料,那么我就從庫存商品轉(zhuǎn)回原材料15萬,原材料加人工加制費(fèi)等于生產(chǎn)成本,我通過售價來分?jǐn)偯總€產(chǎn)品的銷售成本,這樣做行嗎
老師,麻煩問下廣告加工廠,客戶是許多廣告公司,客戶出圖,我們公司加工出貨,新公司以前沒有會計,盤庫存種類比較多,每筆銷售沒有出庫單,可以月底盤庫一次統(tǒng)計本月用的成本,直接月底結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎?購進(jìn)材料的話計入原材料還是庫存商品?
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費(fèi)用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?