您好 上交的時候: 借:應付職工薪酬-企業(yè)社保 借:應付職工薪酬-個人社保 借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
老師您好!7月工資表應發(fā)4404.3元,應扣社保294.3、公積金110,實發(fā)工資4000元。 7月的社保公積金當月扣。 請問7月扣社保時怎么做分錄,計提7月工資時怎么做分錄,8月支付7月工資時怎么做分錄
老師好,我上月計提社保是 借管理費用-社保費5704.98 貸應付工資-社保5704.98,實際繳納是558.84元,相差的數(shù)額怎么做分錄,謝謝
老師,當月計提社保工資如圖片,實際支付社保金額多了20元,是滯納金金額,那么支付社保分錄應該怎么寫?
老師,匯算清繳,職工薪酬中社保費用12月份計提的,下年1月份發(fā),若21年計提15000,實際發(fā)放14000元,差異為21年1月付20年社保500元,21年12月份計提的社保1500元于22年1月份支付,此種情形下,賬載金額,實際發(fā)生金額,稅收金額,都怎么填寫?
老師,例如這個月社保應繳納1萬元,但實際扣款未扣全只繳納了5萬元 做分錄的時候支付社保已實際繳納金額5萬做賬,那計提應該按5萬計提還是10萬計提呢
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬