這個(gè)是需要加上的,這個(gè)最后體現(xiàn)在利潤(rùn)總額里面了。
我們豬肉批發(fā)小規(guī)模,開(kāi)的增值稅普通發(fā)票上的免稅字樣,我申報(bào)增值稅的時(shí)候需要填寫(xiě)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?需要的話(huà)怎么填寫(xiě)
老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅時(shí)要填寫(xiě)免稅申請(qǐng)表嗎?在哪里
增值稅小規(guī)模納稅人季度未達(dá)起征點(diǎn),需要填寫(xiě)申報(bào)表B44增值稅免稅申報(bào)明細(xì)表嗎,還是直接在B38表中第10行填寫(xiě)小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額就可以
小規(guī)模納稅人。申報(bào)企業(yè)所得稅的需要加上免征的增值稅嗎?需要的話(huà),填寫(xiě)在申報(bào)表的哪里呢
老師,小規(guī)模納稅人在報(bào)稅的時(shí)候,增值稅減免稅申報(bào)那張表需要填寫(xiě)嗎?
老師,企業(yè)變更名稱(chēng),做為財(cái)務(wù)要關(guān)注哪些方面,請(qǐng)賜教,謝謝!
2022年度是每個(gè)季度45萬(wàn)的額度,普票免征增值稅的
老師你好,我在上一個(gè)單位是從2024年8月干到2025年2月,然后他們給我簽勞動(dòng)合同,我申請(qǐng)了勞動(dòng)仲裁,讓他給我賠償,就是除試用期外,總共2萬(wàn)5000多的工資,現(xiàn)在那邊法人打電話(huà)說(shuō)給我協(xié)商嗎?還是咋辦?如果協(xié)商不了的話(huà),他去找律師,我不用管他可以么
老師,晚上好,個(gè)人自建房,房屋出租,租客要求開(kāi)專(zhuān)票,要帶什么資料去開(kāi)票,稅率多少
老師你好,我們是個(gè)體戶(hù)建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費(fèi)和人工費(fèi),先預(yù)付2萬(wàn),這個(gè)付款時(shí)用途寫(xiě)什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費(fèi)用,我已支付一份合同的金額了,但是對(duì)方給開(kāi)具的普票是這這份兩份合同的合計(jì)金額,這個(gè)我還怎么做賬啊?
現(xiàn)在更正2023年工資,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
2023年計(jì)入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)老師公司匯算清繳開(kāi)票收入400多萬(wàn),成本費(fèi)用合計(jì)180多萬(wàn),有220萬(wàn)開(kāi)票收入由于對(duì)方?jīng)]有付款沒(méi)錢(qián)付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報(bào)繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營(yíng)利性機(jī)構(gòu)呢
那是直接在利潤(rùn)總額哪里嘛?
還是填在4那行???
不需要填,直接在利潤(rùn)總額里面反映了。
就是直接在利潤(rùn)總額那個(gè)加上去就好了嘛
對(duì),因?yàn)槟阌?jì)算利潤(rùn)總額的時(shí)候,已經(jīng)包含這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入的金額了。
然后營(yíng)業(yè)收入那行還是正常填主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入嗎
對(duì),沒(méi)錯(cuò)兒,就是這么填寫(xiě)。
老師,那營(yíng)業(yè)成本那個(gè)也是填主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本嗎?銷(xiāo)管財(cái)還有稅金及附加都不用加上去嗎?
對(duì),但是稅金及其附加也不用填到里面。
那這樣子話(huà),不是營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本不等于利潤(rùn)總額嗎?
老師,那這樣子營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本不是不等于利潤(rùn)總額嘛?這樣子沒(méi)事嗎?
對(duì),這個(gè)本身并沒(méi)有勾稽關(guān)系。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給我個(gè)好評(píng),謝謝。