你好!記入其他業(yè)務(wù)收入…租金收入 開(kāi)票:銷售服務(wù)…租賃服務(wù)
甲房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商(以下簡(jiǎn)稱甲公司)有關(guān)業(yè)務(wù)資料如下:(1)2020年1月,以出讓方式取得一宗土地使用權(quán),預(yù)計(jì)使用年限為70年,準(zhǔn)備開(kāi)發(fā)建造商品房住宅小區(qū)對(duì)外銷售;(2)2020年2月,以出讓方式取得一宗土地使用權(quán),預(yù)計(jì)使用年限為70年,不準(zhǔn)備開(kāi)發(fā)建造商品房和經(jīng)營(yíng)出租,準(zhǔn)備持有待增值后轉(zhuǎn)讓。下列有關(guān)甲公司2020年取得土地使用權(quán)的初始計(jì)量,表述正確的有(ABD)。 A.1月取得的土地使用權(quán)記入“開(kāi)發(fā)成本”科目 B.1月取得的土地使用權(quán)確認(rèn)為存貨 C.2月取得的土地使用權(quán)確認(rèn)為無(wú)形資產(chǎn) D.2月取得的土地使用權(quán)確認(rèn)為存貨 請(qǐng)問(wèn)這道題D選項(xiàng)為什么是正確的 ?2月取得的土地使用權(quán)為什么不確認(rèn)為投資性房地產(chǎn)?
老師,請(qǐng)問(wèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)是3402,c房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)實(shí)收資本是3025。借土地取得成本3402貸實(shí)收資本3402 溢價(jià)部分怎么做賬呢
請(qǐng)問(wèn)老師:房地產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)讓地下人防車位使用權(quán)所取得的收入入什么科目,發(fā)票怎么開(kāi)呢?
我是房地產(chǎn)企業(yè),公司收取的人防車位使用權(quán)租賃費(fèi)入什么科目?。堪l(fā)票怎么開(kāi)???
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),從另一家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)收購(gòu)了一批小區(qū)車位,用于銷售給小區(qū)業(yè)主,想問(wèn)一下收購(gòu)時(shí)怎么入賬,這批車位要記到資產(chǎn)里面的那個(gè)科目?
老師,代扣代繳的個(gè)稅和社保員工支付部分,現(xiàn)金流量放在哪個(gè)項(xiàng)目里呢?
老師 老板拿過(guò)來(lái)的發(fā)票怎么處理,他也不報(bào)銷,也沒(méi)給他打過(guò)錢
老師,公司采購(gòu)材料,修建辦公場(chǎng)所,我直接可以計(jì)入成本嗎?還是要計(jì)入在建工程?
備抵類和過(guò)度類會(huì)計(jì)科目只有資產(chǎn)類科目有嘛,它們的借貸方向與資產(chǎn)類相反嘛
老師匯算清繳資產(chǎn)折舊里面,有一個(gè)資產(chǎn)原值,本年折舊,累計(jì)折舊,這個(gè)累積折舊填今年一年的折舊餓,還是這幾年總的折舊餓,還是沒(méi)有折舊完的余額
老師你好,我們公司25年3月新成立小規(guī)模,現(xiàn)在五月份已經(jīng)申請(qǐng)?zhí)嵘秊橐话慵{稅人,目前這邊還在裝修籌建中,新手小白,目前我需要購(gòu)買哪些財(cái)務(wù)辦公用具,財(cái)務(wù)軟件已經(jīng)在購(gòu)買中,還有那個(gè)聽(tīng)說(shuō)的5月底做匯算清繳,6月做工商年報(bào)是要怎么做???
印花稅,小型微利企業(yè),應(yīng)收六稅兩費(fèi)減半,計(jì)提印花稅按,減半后的金額計(jì)提,還是減半前的金額計(jì)提,多余的計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
老師,我們?cè)牧鲜菢?shù)枝樹(shù)木,然后經(jīng)過(guò)設(shè)備高溫缺氧加工后,產(chǎn)品是木炭,現(xiàn)在要開(kāi)具發(fā)票,不知道開(kāi)票大類怎么選擇?我搜索到有“林業(yè)化學(xué)產(chǎn)品”,也有“生物炭”,請(qǐng)問(wèn)如何判定?
借:應(yīng)收帳款6747.54 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入6709.1 應(yīng)交增值稅38.44 稅率是多少?是小規(guī)模
老師,員工工資應(yīng)發(fā)是10000元,社保個(gè)人負(fù)擔(dān)是1550元,個(gè)稅是100元,計(jì)提和發(fā)放分錄,老師您寫詳細(xì)點(diǎn)
有增值稅,銷項(xiàng)稅金啊? 借記銀行存款,貸記其他業(yè)務(wù)收入-人防停車位出租,貸記應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)老師分錄是這樣的嗎?公司收取的租金沒(méi)有開(kāi)票呢
分錄是對(duì)的,確認(rèn)未開(kāi)票收入也是可以的(增值稅稅率是9%)