?你好;? ? ?計(jì)入庫(kù)存商品去 ;到時(shí)銷售出去? ?
某汽車制造廠為增值稅一般納稅人,2019 年 8 月該企業(yè)發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)外購(gòu)鋼材一批, 從供貨方取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)、稅款分別為 100 萬(wàn)元、13 萬(wàn)元。此外,為購(gòu)進(jìn)該批鋼材,取得運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票上注明運(yùn)費(fèi) 8 萬(wàn)元。 (2)從國(guó)外進(jìn)口用于生產(chǎn)小汽車的零部件一批,已驗(yàn)收入庫(kù)。從海關(guān)取得的完稅憑證上注明關(guān)稅完稅價(jià)格 100 萬(wàn)元、關(guān)稅 6 萬(wàn)元。 (3)采取直接收款方式銷售小汽車一批,已收到全部車價(jià)款(含增值稅)226 萬(wàn)元,給購(gòu)車方開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,并于當(dāng)日將提車單交給購(gòu)車方自行提貨。3 月 31 日,購(gòu)車方尚未將該批車提走。 (4)采取托收承付方式銷售公司小汽車一批,車價(jià)款(不含增值稅)為 300 萬(wàn)元,另外向買方收取了2.26萬(wàn)元的手續(xù)費(fèi)。該批汽車于8 月 20 日發(fā)出并向銀行辦妥了托收手續(xù),8 月 31 日尚未收到該批車款。
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)銷售房地產(chǎn)時(shí),向購(gòu)買方附贈(zèng)的同一房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目,車位或其他開(kāi)發(fā)產(chǎn)品,并在售房合同中注明的已售房合同記載的總金額確認(rèn)銷售收入,問(wèn)打包賣的無(wú)產(chǎn)權(quán)車位,需交土增稅嗎?既然能確認(rèn)收入可以扣除成本與費(fèi)用嗎?需要與房子一起參與土增稅清算嗎?
老師好,我公司是一家房地產(chǎn),公司開(kāi)發(fā)的一棟樓有住宅、商鋪、地下車位,2020年銷售一部分,2021年銷售一部分,已確認(rèn)收入成本,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳,要把2022年1-4月收到關(guān)于這棟樓的成本結(jié)轉(zhuǎn),我想問(wèn)是按2021年一年的銷售面積分?jǐn)偅€是按截止到2021年累計(jì)銷售面積分?jǐn)偅?/p>
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè),從另一家房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)收購(gòu)了一批小區(qū)車位,用于銷售給小區(qū)業(yè)主,想問(wèn)一下收購(gòu)時(shí)怎么入賬,這批車位要記到資產(chǎn)里面的那個(gè)科目?
我想問(wèn)一下,我單位現(xiàn)在交了一個(gè)城市配套費(fèi),是要征收又核定的面積去交的這筆費(fèi)用,此項(xiàng)房屋資產(chǎn)屬于我們回購(gòu)另一個(gè)單位的,目前只是做了資產(chǎn)評(píng)估與簽了回購(gòu)協(xié)議,此項(xiàng)資產(chǎn)對(duì)方還未開(kāi)具發(fā)票給我們我還沒(méi)有入賬,那現(xiàn)在發(fā)生的這筆城市配套費(fèi)我應(yīng)該計(jì)入什么科目
董老師 在線嗎?有問(wèn)題想咨詢。
一個(gè)投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報(bào)酬率為15%。預(yù)計(jì)ABC公司未來(lái)3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長(zhǎng),增長(zhǎng)率為8%。則該公司股票的價(jià)值為( ) 元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒(méi)有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn),現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒(méi)有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫(xiě),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫(xiě)多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。