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Q

你好,老師,我們進項稅額20,銷項稅額10,計提和繳納稅款分錄應該怎么寫,能不能把數(shù)帶上寫一下,謝謝了

2022-04-09 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-04-09 15:59

請問您平時的增值稅是怎么結轉的?

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快賬用戶7497 追問 2022-04-09 16:00

我們公司剛成立,就開了一張增值稅專用發(fā)票銷項稅額585.7,進項一共1064.77,這是我們公司第一筆業(yè)務,就是進項比銷項多,現(xiàn)在不是不用交稅,但是這個帳,分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2022-04-09 16:01

借,應交稅費,應交增值稅銷項稅額 10 應交稅費未交增值稅10貸,應交稅費,應交增值稅進項稅額20

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快賬用戶7497 追問 2022-04-09 16:03

明白了,如果我們下個月又進來10,比如銷項5,還是不用交稅,那上期留抵的這起分錄怎么寫,和這筆業(yè)務合一起嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-09 16:04

下次的話還是繼續(xù)這么做。

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請問您平時的增值稅是怎么結轉的?
2022-04-09
你好 本月結轉的時候 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)20, 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)10, 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)10 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)10, 貸:應交稅費—未交增值稅10 次月繳納的時候 借:應交稅費—未交增值稅?10 貸:銀行存款?10
2022-04-01
你好,上一個月留抵10在哪個科目里面?
2022-04-02
先計算未交增值稅=本月銷項-上月留抵-本月進項 如果小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2022-04-09
借應交稅費應交增值稅銷項20 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅5 應交稅費應交增值稅進項15 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅5 貸應交稅費未交增值稅 借應交稅費未交增值稅貸,銀行存款5
2022-07-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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