你好,對(duì)的是的,是這么做的。
進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅。對(duì)嗎分錄 借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅 1000 借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅2000 借 應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅1000
上月有留底稅額10000,這月有銷項(xiàng)稅8000沒抵抗完,賬務(wù)處理是,借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅2000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅2000 這樣處理對(duì)不對(duì)
老師你好,請(qǐng)問一般納稅人2月份只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000 這樣寫分錄對(duì)嗎?
老師好,一般納稅人月末的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄完整的是這樣寫的嗎?進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)進(jìn)行對(duì)沖 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師,假如一般納稅人,這個(gè)月銷項(xiàng)稅額10000元,進(jìn)項(xiàng)稅額8000元,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅憑證操作如下, 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)10000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅8000) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅2000) 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000 這樣嗎 另外張憑證
老師,我們2023年自己代開了自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,但是這人其實(shí)是中間商,我們自己開是不合法的,現(xiàn)在稅務(wù)要求紅沖發(fā)票,并且從2023年做更正申報(bào),這樣要求合理嗎
手寫的第二種方法是對(duì)的嗎,第一期是否是第三期末第四期初
對(duì)方公司股東以個(gè)人名義付款到我公司公戶,可以給對(duì)方開具公司抬頭的普票嗎?
老師,請(qǐng)把律師事務(wù)所整套賬務(wù)處理發(fā)我下
行政單位專項(xiàng)資金被挪用借給個(gè)人,如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,請(qǐng)問多交了增值稅已經(jīng)退回到銀行的會(huì)計(jì)分錄怎么做
公司銷戶稅務(wù)怎樣申請(qǐng),有哪些流程,法人不在,能辦理嗎
上月的稅還沒申報(bào),發(fā)票提額會(huì)審批不?
老師你好,自然人扣繳端申報(bào)工資顯示這個(gè),但是我已經(jīng)去稅局增加了稅種,還是顯示這個(gè)呢
老師,請(qǐng)問前期多交的增值稅退回到銀行的分錄怎么做???
老師你好,請(qǐng)問,3月份只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)。我又該如何寫分錄呢?結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢?還是我把2月結(jié)轉(zhuǎn)分錄刪除掉,直接寫成。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額564255.27 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 543105.48 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 21149.79
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸,銀行存款
老師你好,能給我詳細(xì)說一下嗎?我第一次做一般納稅人的賬
那個(gè)不懂 你能說一下嗎
老師寫的分錄,我就是不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,。銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)我該如何寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄摸了
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅額時(shí)如何寫會(huì)計(jì)分錄
你好,結(jié)轉(zhuǎn)繳納的增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)理解嗎?
銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)有余額分別轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓他們沒有余額就可以的,做相反的分錄。你之前銷項(xiàng)在貸方有余額,那你結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就放到借方,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
進(jìn)項(xiàng)他是在借方有余額的,那你結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是不是應(yīng)該放到貸方借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出未交增值稅, 在這里就起了一個(gè)過渡的作用。