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老師你好,請(qǐng)問一般納稅人2月份只有銷項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2000 這樣寫分錄對(duì)嗎?

2022-04-09 15:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-09 15:12

你好,對(duì)的是的,是這么做的。

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快賬用戶3381 追問 2022-04-09 15:20

老師你好,請(qǐng)問,3月份只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)。我又該如何寫分錄呢?結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢?還是我把2月結(jié)轉(zhuǎn)分錄刪除掉,直接寫成。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額564255.27 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 543105.48 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 21149.79

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齊紅老師 解答 2022-04-09 15:20

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸,銀行存款

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快賬用戶3381 追問 2022-04-09 15:23

老師你好,能給我詳細(xì)說一下嗎?我第一次做一般納稅人的賬

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齊紅老師 解答 2022-04-09 15:35

那個(gè)不懂 你能說一下嗎

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快賬用戶3381 追問 2022-04-09 15:37

老師寫的分錄,我就是不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,。銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)我該如何寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄摸了

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快賬用戶3381 追問 2022-04-09 15:37

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅額時(shí)如何寫會(huì)計(jì)分錄

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齊紅老師 解答 2022-04-09 15:39

你好,結(jié)轉(zhuǎn)繳納的增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)理解嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-09 15:40

銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)有余額分別轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,讓他們沒有余額就可以的,做相反的分錄。你之前銷項(xiàng)在貸方有余額,那你結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候就放到借方,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

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齊紅老師 解答 2022-04-09 15:40

進(jìn)項(xiàng)他是在借方有余額的,那你結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是不是應(yīng)該放到貸方借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出未交增值稅, 在這里就起了一個(gè)過渡的作用。

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你好,對(duì)的是的,是這么做的。
2022-04-09
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2021-06-04
直接補(bǔ)上就可以,少寫直接補(bǔ)上,你這個(gè)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額分開是多少這個(gè)?實(shí)際的
2021-06-04
對(duì)的,是的,是這么做的。
2022-09-14
對(duì)的,是的,這幾個(gè)一塊做一個(gè)憑證里面就可以
2023-12-09
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