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上月有留底稅額10000,這月有銷項稅8000沒抵抗完,賬務(wù)處理是,借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅銷項稅2000,貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅2000 這樣處理對不對

2021-06-27 16:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-06-27 16:37

你好! 是的,思路是對的

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快賬用戶4592 追問 2021-06-27 16:40

我打錯了,留底稅額10000,這月銷項稅8000,后面做賬金額都是8000.,不是2000,賬務(wù)處理就照我那樣處理是嗎

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齊紅老師 解答 2021-06-27 16:44

是的,最后留抵增值稅10000-8000=2000

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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