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老師,假如一般納稅人,這個(gè)月銷項(xiàng)稅額10000元,進(jìn)項(xiàng)稅額8000元,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅憑證操作如下, 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)10000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅8000) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅2000) 借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅2000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2000 這樣嗎 另外張憑證

2023-12-09 09:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-12-09 09:22

對(duì)的,是的,這幾個(gè)一塊做一個(gè)憑證里面就可以

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快賬用戶7567 追問 2023-12-09 09:23

為啥需要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅,不能直接用未交增值稅

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齊紅老師 解答 2023-12-09 09:24

因?yàn)樗且粋€(gè)過渡的科目,最后一個(gè)分錄,它是結(jié)轉(zhuǎn)需要繳納的增值稅。

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快賬用戶7567 追問 2023-12-09 09:26

好的,謝謝老師,是不是什么預(yù)繳稅費(fèi)也是需要先通過轉(zhuǎn)出未交那來歸集

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齊紅老師 解答 2023-12-09 09:28

你好,預(yù)交增值稅,你直接借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅做這個(gè)就可以 是用預(yù)繳抵扣

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快賬用戶7567 追問 2023-12-09 09:29

好的,明白,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-12-09 09:30

不用客氣,周末愉快

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對(duì)的,是的,這幾個(gè)一塊做一個(gè)憑證里面就可以
2023-12-09
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2021-06-04
直接補(bǔ)上就可以,少寫直接補(bǔ)上,你這個(gè)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額分開是多少這個(gè)?實(shí)際的
2021-06-04
你好! 是的,思路是對(duì)的
2021-06-27
你好,你的問題具體是什么呢
2021-08-18
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