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您好 老師 我現(xiàn)在賬上的應(yīng)交增值稅是9000元,那我有280元的稅控盤可以抵扣 那么這個(gè)280元的分錄怎么寫?

2022-04-09 11:51
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-09 11:54

你好,如果是一般納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”科目。

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你好,如果是一般納稅人 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”科目。
2022-04-09
你好;? 你這個(gè)未交增值稅應(yīng)該是借方有280元金額哦; 你是不是結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤了? ?
2022-12-13
借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)貸庫(kù)存現(xiàn)金 需要抵扣 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用,辦公費(fèi)負(fù)數(shù)
2022-07-05
你好在主表應(yīng)納稅減征額 還有減免明細(xì)表,表四本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面
2022-07-02
你好同學(xué),需要減去280 借,應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)6720 貸,應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅6720
2023-01-14
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